您好,收到發(fā)票,1全部紅字沖回暫估分錄,2按發(fā)票金額重新做賬。這樣差異就調(diào)整了
暫估應(yīng)付款,跨年取得發(fā)票沖銷(xiāo)暫估,根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)處理。暫估比實(shí)際多了400怎么辦?
前面幾個(gè)月暫估 借 管理費(fèi)用9800 貸 應(yīng)付賬款/暫估9800 到這個(gè)月取得了購(gòu)買(mǎi)原材料發(fā)票 怎么把前面暫估款沖回
請(qǐng)問(wèn),去年暫估款,在今年5月調(diào)增交了所得稅,現(xiàn)在確定暫估款不付也取不到發(fā)票,做賬直接沖銷(xiāo)暫估,所得稅怎么處理了
我們公司今年7?進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)到,就暫時(shí)進(jìn)行了成本暫估:eg借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本110w,貸:應(yīng)付賬款-暫估110萬(wàn)。后來(lái)發(fā)票分兩三個(gè)月進(jìn)來(lái)的,就陸續(xù)根據(jù)到賬發(fā)票 先沖紅對(duì)應(yīng)金額暫估 重新做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄了(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 -80w,貸:應(yīng)付賬款-暫估 -80w)這樣對(duì)嗎?最終11月份發(fā)票到齊了 但是剩余暫估30,實(shí)際只到10了,是不是也正常 先沖紅30w的暫估,再做個(gè)10w的正常成本結(jié)轉(zhuǎn)?
12月暫估的費(fèi)用,次年1月收到發(fā)票,跨年了,暫估怎么沖呢?暫估分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款,實(shí)際收到發(fā)票金額不一致,怎么處理?
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢(qián),個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買(mǎi)鋼材可以開(kāi)專(zhuān)票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開(kāi)專(zhuān)票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車(chē)行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢(qián)顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷(xiāo)項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買(mǎi)回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷(xiāo)存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷(xiāo)存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車(chē)4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開(kāi)6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(lèi)(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類(lèi)收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
相當(dāng)于2020年費(fèi)用多暫估了,需要納稅調(diào)增嗎?
您好,您通過(guò)上述處理,直接調(diào)整了2020年報(bào)表,就不存在費(fèi)用多暫估的情況
20年費(fèi)用50400元,沖銷(xiāo)后重新入賬,費(fèi)用是50000元,差額不用處理嗎?
您好,先紅字沖50400,再確認(rèn)50000,您20年報(bào)表的上述費(fèi)用體現(xiàn)的是50000,沒(méi)差異
老師,20年報(bào)表體現(xiàn)的是50400
您好,匯算清繳修改20年財(cái)務(wù)報(bào)表,在21年調(diào)整損益科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整