你這個是不是勞務(wù)派遣公司?
老師你好 勞務(wù)公司一般納稅人簡易征收100萬的增值稅 老總說能有什么辦法只交70萬啊
老師你好,我公司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,項目選擇了簡易征收,那么確認收入的時候就不用做應(yīng)交稅費—增值稅—銷項吧,也不用做轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目吧?
老師,我公司是建筑勞務(wù)公司,簡易計稅一般納稅人。現(xiàn)在給甲公司開了勞務(wù)票100萬(不考慮增值稅等),但100萬的款下個月才到賬。本月這100萬就成了我們的主營業(yè)務(wù)收入了,我該如何賬務(wù)處理,才能把它不變成本月收入?
老師,我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人。我公司是建筑勞務(wù)有限公司。是給別人挖酒窖的。我公司可能要開票超出500萬。會自動生成一般納稅人。想請問一下,我還可以開3%的增值稅發(fā)票嗎?聽別人說可以申請簡易征收,就是3%的增值稅專票。但要哪些條件才能夠簡易征收或者直接開3%的增值稅發(fā)票呢?
老師 我想問下 中級實務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
這個招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風險預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
老師你好 是的
那這個想少交稅,那這個對應(yīng)成本,工資 社保,這個可以多發(fā)點可以少交,
老師你好!對應(yīng)的成本,工資社保多發(fā)點,少交的不是企業(yè)所得稅嗎,增值稅還是沒少啊
你勞務(wù)派遣公司是(收入含稅-成本含稅 社保 工資)/1.05*0.05 2.勞務(wù)派遣公司為了滿足用工單位對于各類靈活用工的需求,將員工派遣至用工單位,接受用工單位管理并為其工作的服務(wù)為勞務(wù)派遣服務(wù)。 ?。?)一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。 (2)小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。