你好,你自己結(jié)轉(zhuǎn),借本年利潤負數(shù)貸利潤分配負數(shù)。

請問,2020年12月31日,《余額表》,"本年利潤","期末余額"是貸方負數(shù),"本年累計"余額在借方。系統(tǒng)沒自動生成"結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤"憑證,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎寫?
請問,單位是"研究中心",執(zhí)行"民間非營利制度",這種單位,12月31日是否需錄入"結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤"憑證?《余額表》上,沒"本年利潤"這個科目,怎結(jié)轉(zhuǎn)?這種單位是不用"結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤"嗎?
45)12月31日,以銀行存款支付增值稅79065元,消費稅90600元。(46)12月31日,將“主營業(yè)務(wù)收入”稅金及附加,銷售費用,“其他業(yè)務(wù)成本”“營業(yè)外支出”“管理費用",財務(wù)費用賬戶的借方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本年利潤"賬戶的貸方。(47)12月31日,將“主營業(yè)務(wù)收入”“其他業(yè)務(wù)收入”“營業(yè)外收入”“投資收益"賬戶的貸方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本年利潤"賬戶的借方。(48)/12月31日,計算12月份實現(xiàn)的利潤總額(已知1-11月份實現(xiàn)的利潤總額為3200000元)。按25%的所得稅稅率計算全年應(yīng)交所得稅,并將“所得稅"賬戶的借方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶的貸方。(49)12月31日計算全年實現(xiàn)的凈利潤額,并按本年凈利潤的10%計提法定盈余公積金。(50)12月31日,按本年凈利潤的50%,計算應(yīng)分配給投資者的利潤。(51)12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本期凈利潤。(52)12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已分配利潤。
45)12月31日,以銀行存款支付增值稅79065元,消費稅90600元。(46)12月31日,將“主營業(yè)務(wù)收入”稅金及附加,銷售費用,“其他業(yè)務(wù)成本”“營業(yè)外支出”“管理費用",財務(wù)費用賬戶的借方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本年利潤"賬戶的貸方。(47)12月31日,將“主營業(yè)務(wù)收入”“其他業(yè)務(wù)收入”“營業(yè)外收入”“投資收益"賬戶的貸方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本年利潤"賬戶的借方。(48)/12月31日,計算12月份實現(xiàn)的利潤總額(已知1-11月份實現(xiàn)的利潤總額為3200000元)。按25%的所得稅稅率計算全年應(yīng)交所得稅,并將“所得稅"賬戶的借方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶的貸方。(49)12月31日計算全年實現(xiàn)的凈利潤額,并按本年凈利潤的10%計提法定盈余公積金。(50)12月31日,按本年凈利潤的50%,計算應(yīng)分配給投資者的利潤。(51)12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本期凈利潤。(52)12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已分配利潤。寫分錄計算
該公司適用所得稅稅率為25%,假設(shè)投資收益中有100000元的國債利息收入,營業(yè)外支出中有10000元的稅收罰款支出,無其他納稅調(diào)整事項。根據(jù)上述資料,請完成以下會計處理:(1)結(jié)轉(zhuǎn)收入、利得類賬戶的余額至"本年利潤"賬戶。(2)結(jié)轉(zhuǎn)費用、損失類賬戶的余額至"本年利潤"賬戶。(3)計算利潤總額。(4)計算并確認所得稅費用。(5)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用。計算并結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤。2承上題,海達公司2020年度年初"利潤分配﹣﹣未分配利潤"賬戶有貸方余額50萬元,2019年度全并實現(xiàn)凈利潤1084500元。根據(jù)股東大會決議,其利潤分配方案如下:按凈利潤的10%提取法定盈余公積,按凈利潤的10%提取任意盈余公積,向投資者分派現(xiàn)金股利35萬元。請完成以下會計處理:(1)計提法定盈余公積。(2)計提任意盈余公積。(3)分派投資者現(xiàn)金股利。(4)結(jié)轉(zhuǎn)"利潤分配"其他明細賬戶余額。(5)判斷年末"利潤分配﹣﹣未分配利潤"賬戶余額方向,計算該賬戶余額。完成會計分錄
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個月開錯了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯,也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個月申報上個月的時候,是打算將錯就錯按0%去申報,現(xiàn)在的問題是我要申報的時候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報明細表》是為0,但是主表里面確有那張開錯的金額,這個要怎么整
請問老師,我要減少注冊資金,沒有實繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險。工資為0。但是前面1~4個月,我沒有給他申報個稅?,F(xiàn)在我公司簽了社保費電子文書,個稅系統(tǒng)和社會養(yǎng)老保險有比對。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改個稅申報表?
多繳納的印花稅,怎么申請退還呢?
老師,您好,請教一件事。老板有個朋友要貸款,要跟公司簽個裝修合同,賬號信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時候貸款下來轉(zhuǎn)給老板,老板再轉(zhuǎn)給她朋友,這樣對老板有風險嗎
我們課堂有計劃成本和實際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對方的銀行承兌匯票,中間沒有差價,這個可以嗎?有哪些風險呢?
為融付的擔保費是計入財務(wù)費用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬塊,到時候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個辭退福利是真實的