是的,可以這樣賬務處理的
老師,賬上沒錢,員工拿發(fā)票來報銷,我可以把費用能做在這個月嗎,如果這個月沒錢,在下個月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費用 貸:其他應付款,如果下月再給他錢分錄這樣做對嗎 借:其他應付款 貸:銀行存款/現(xiàn)金是這樣嗎
我們這月付了房租,發(fā)票下月才到,這月這么做可以嗎?借:其他應收 貸:銀行存款 這樣可以嗎
老師,單位預付三個月房租及押金,這樣做分錄可以嗎?借:預付賬款-房租費 其他應收款-季華 貸:銀行存款 然后再每月攤銷房租
公司收到房租,還沒有開票,這月可以不做賬嗎?因為公司還要付房租??梢越桡y行存款貸記其他應付款房租,這樣可以嗎?
支付一年的房租,發(fā)票也收到了。我是不是可以這么做分錄,借其他貨幣資金,貸銀行存款。可以這樣嗎?謝謝
老師您好,請問下老板的親戚在辦公室,我把憑證鎖在柜子里,她氣死說我不該鎖,老師到底該不該鎖?
老師,我們公司出口當時匯率按當月出口第一工作日匯率。后面因為沒有裝上船過了差不多一個月,報關行沒有改直接還是用了以前的報關。那這個匯率怎么搞?當時申報的時候就發(fā)現(xiàn)推送過來的和我們折算人民幣不一樣。不知道怎么搞的?,F(xiàn)在開票按哪個匯率?
老師好,請問發(fā)生一筆1970元材料款,當時發(fā)票13%找不到,當白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務處理?
例題2.4,為什么估計售價要減去銷售稅費于成本熟低計提跌價準備,而不是不減稅費,這是什么邏輯。
例題2.3 我想問,最后存貨跌價準備計提300后,此科目余額為800
小規(guī)模個體工商戶專票不含稅2305.94000普票不含稅32582.63,怎么申報
看好我的體溫,第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運輸費3萬元,為什么計入存貨成本?我的問題是,商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應記入管理費用運輸費用,為何要計入存貨成本中
受益所有人信息備案,是不是所有公司都需要辦理?
老師麻煩你幫我看一下,一生公司的業(yè)務通過真祥公司做,真祥公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7; 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計, 請問最后真 祥公司的利潤是多少?然后剩下利潤真公司需要轉(zhuǎn)多少錢給一生公司。算不來這種,麻煩了老師
老師,臨時工的工資怎么報?是按正常的工資薪金,還是勞務報酬?還是有其他申報方法呢?工資薪金就要交社保,勞務報酬又要交個稅,怎么報好呢?