用帳套主管身份進(jìn)入企業(yè)門戶在屏幕左下角點(diǎn)設(shè)置--基本信息-系統(tǒng)啟用 在固定資產(chǎn)錢的方框里打上對(duì)勾-選擇啟用日期-確認(rèn)。 在使用固定資產(chǎn)模塊前需要在固定資產(chǎn)初始進(jìn)行設(shè)置,包括掛接賬務(wù)數(shù)據(jù)、新增固定資產(chǎn)、計(jì)提折舊、折舊計(jì) 入費(fèi)用科目等系列設(shè)置
老師,你好,我用的是U8系統(tǒng),固定資產(chǎn)增加在固定資產(chǎn)模塊錄了,也做憑證,貸銀行存款,可是怎么過(guò)渡到出納系統(tǒng)呢
你好老師~用友U8初次建帳~系統(tǒng)管理出現(xiàn)這個(gè)怎么回事
你好老師~用友U8固定資產(chǎn)卡片怎么修改?
你好老師,用友U8生成UFO報(bào)表利潤(rùn)表沒(méi)數(shù)字怎么回事?第一次建帳
你好老師,用友U8新建帳,固定資產(chǎn)增加不了,怎么回事呢
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
不投資新項(xiàng)目時(shí),為什么,股東權(quán)益減去2500萬(wàn)元了?
你好,老師,天然氣充值5000,然后,對(duì)方開(kāi)了一個(gè)專票9個(gè)點(diǎn)。不含稅金額:4587.16,稅費(fèi):412.84 分錄怎么做比較合適
購(gòu)買原材料100噸,對(duì)方要給我們錢,我?guī)齑媸钦龜?shù),賬就不對(duì)了,金額我改成負(fù)數(shù),噸數(shù)就成負(fù)的了,這個(gè)憑證怎么做呢
老師 我想問(wèn)下如果增值稅有尾差,0.01元計(jì)什么科目合適
老師 我們有家供貨商不能給我們開(kāi)發(fā)票 這種怎么操作能抵企業(yè)所得稅 怎么轉(zhuǎn)賬合適呢
老師,今年給員工發(fā)了去年欠他的工資105000元,之前沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅。今年給他申報(bào)了105000元,扣個(gè)稅要17600元,可以有別的辦法少交點(diǎn)嗎
老師早上好,麻煩問(wèn)一下,科目余額表中周轉(zhuǎn)材料本期發(fā)生額借方和貸方本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)而且一致,在填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)應(yīng)該填在哪一個(gè)項(xiàng)目?還有研發(fā)費(fèi)用有研發(fā)支出本期借方發(fā)生額,本期貸方發(fā)生額和期未余額借方有數(shù)據(jù)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么填?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下?謝謝老師了
老師,收到電子承兌,借應(yīng)收票據(jù)明細(xì)是欠款單位,貸應(yīng)收賬款,明細(xì)也是欠款單位,對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,法人合伙企業(yè)股東A收到對(duì)外投資的分紅以后,又再次分給自己的法人股東合伙企業(yè)B,那針對(duì)分紅的稅,是A收到的時(shí)候交還是B收到的時(shí)候交呢?
去年就已經(jīng)啟用了,
你好,估計(jì)是數(shù)據(jù)庫(kù)問(wèn)題,建議聯(lián)系售后