借,生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸,材料成本差異 或相反分錄 就你這里的數(shù)據(jù),就算不出你這個(gè)差異是節(jié)約差異,還是超支差異,金額算不出來,但是分錄就是上面的。

某企業(yè)為增值稅的一般納稅人,原材料采用計(jì)劃成本核算,計(jì)劃成本為10元/公斤。原材料賬戶期初余額為0,材料成本差異賬戶余額為0,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,倉庫本月發(fā)出A材料12000公斤,其中: 生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品5000公斤,生產(chǎn)乙產(chǎn)品4000公斤,車間一般用200公斤,管理部門800公斤,銷售部門2000公斤。 某企業(yè)為增值稅的一般納稅人,原材料采用計(jì)劃成本核算,計(jì)劃成本為10元/公斤。原材料賬戶期初余額為0,材料成本差異賬戶余額為0,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,倉庫本月發(fā)出A材料12000公斤,其中: 生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品5000公斤,生產(chǎn)乙產(chǎn)品4000公斤,車間一般用200公斤,管理部門800公斤,銷售部門2000公斤。 發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異的會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?
原材料發(fā)出的核算【練一練】某公司材料采用計(jì)劃成本核算,A材料單位計(jì)劃單機(jī)10元/公,2019年9月初原材料一A”借方余額23000元,“材成本差賬戶方余50(1)10日購人A材料600公斤,單價(jià)為11.5元公斤,貨已,材料收入庫(2)20日購入A材料2000公斤,單價(jià)為9元/公斤,貨款已材料尚米驗(yàn)收入(3)白制A材料100公斤,已收入庫,實(shí)際成本為950元(4)本月產(chǎn)品生產(chǎn)用A材料1400公斤,生產(chǎn)車間一般A材料400公要求:(1)根據(jù)以上資料計(jì)算本月材料成本差異2)計(jì)算本月發(fā)出材料應(yīng)分的材科成本差異(3)計(jì)算期末結(jié)存材料應(yīng)分的材成本差異
原材料發(fā)出的核算【練一練】某公司材料采用計(jì)劃成本核算,A材料單位計(jì)劃單機(jī)10元/公,2019年9月初原材料一A”借方余額23000元,“材成本差賬戶方余50(1)10日購人A材料600公斤,單價(jià)為11.5元公斤,貨已,材料收入庫(2)20日購入A材料2000公斤,單價(jià)為9元/公斤,貨款已材料尚米驗(yàn)收入(3)白制A材料100公斤,已收入庫,實(shí)際成本為950元(4)本月產(chǎn)品生產(chǎn)用A材料1400公斤,生產(chǎn)車間一般A材料400公要求:(1)根據(jù)以上資料計(jì)算本月材料成本差異2)計(jì)算本月發(fā)出材料應(yīng)分的材科成本差異(3)計(jì)算期末結(jié)存材料應(yīng)分的材成本差異
甲企業(yè)根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”的記錄,4月份基本生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A材料6000公斤,成本為18000元,車間管理部門領(lǐng)用A材料1000公斤,成本3200元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用A材料1000公斤,成本3300元。要求編制領(lǐng)用原材料的會(huì)計(jì)分錄。
6、某公司材料采用計(jì)劃成本核算,A材料單位計(jì)劃單價(jià)10元/公斤。2019年9月初“原材料—A”借方余額23000元,“材料成本差異”賬戶貸方余額950元。(1)10日購人A材料600公斤,單價(jià)為11.5元/公斤,貨款已付,材料驗(yàn)收入庫;(2)20日購入A材料2000公斤,單價(jià)為9元/公斤,貨款已付,材料尚未驗(yàn)收入庫;(3)自制A材料100公斤,已驗(yàn)收入庫,實(shí)際成本為950元;(4)本月產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用A材料1400公斤,生產(chǎn)車間一般耗用A材料400公斤。要求:(1)根據(jù)以上資料計(jì)算本月材料成本差異率;(2)計(jì)算本月發(fā)出材料應(yīng)分擔(dān)的材料成本差異。(3)計(jì)算期末結(jié)存材料應(yīng)分擔(dān)的材料成本差異
老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊

