您好 應(yīng)該更正申報(bào)表 收入也填不含稅金額
老師,我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)申報(bào)表和稅控盤(pán)數(shù)據(jù)有差異,差異金額是申報(bào)表上面填的數(shù)據(jù)是含稅的,這個(gè)差異怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下之前的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的數(shù)據(jù)和現(xiàn)在的有差異,修改的話需要重新核算稅額嗎?
申報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)表與賬面老是有一分錢(qián)的差異這個(gè)怎么處理?。?/p>
老師,明天下午面試一家公司做微短劇,短視頻拍攝的公司的全盤(pán)會(huì)計(jì)要注意哪些問(wèn)題,比如會(huì)計(jì)分錄還有稅費(fèi)方面
@董老師在線么~其他老師暫時(shí)不回復(fù),謝謝~
購(gòu)置固定資產(chǎn),款己付,驗(yàn)收合格達(dá)到使用狀態(tài),后期沒(méi)辦法取得發(fā)票,科目該怎么做
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負(fù)債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價(jià)格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門(mén)店送貨藥品,做賬每個(gè)品記賬太費(fèi)勁有什么好辦法嗎?老會(huì)計(jì)的記賬方法是不按品進(jìn)銷(xiāo)記賬,采購(gòu)按供應(yīng)商記金額銷(xiāo)售按客戶門(mén)店。這種記賬方法可行嗎有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該沿用老會(huì)計(jì)的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
在電子稅務(wù)局添加辦稅人會(huì)影響失業(yè)金的領(lǐng)取么?會(huì)涉及到再就業(yè)這個(gè)問(wèn)題么
@董老師,咨詢的問(wèn)題
老師,采購(gòu)商品20000元沒(méi)有單價(jià)只有總金額 銷(xiāo)售8000元,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
自然人股東借款給企業(yè)或企業(yè)借款給自然人股東,需要填《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)匯總報(bào)告表》嗎?
假如客戶給我們所有的商品都是含稅單價(jià)10元/斤,我們單位給開(kāi)出的是專票13%和9%兩類(lèi)開(kāi)給對(duì)方,但是供應(yīng)商開(kāi)給我司的有普票,專票1%,專票9%,專票13%,請(qǐng)問(wèn)我想要每一個(gè)商品的單價(jià)的毛利率達(dá)到25%,那請(qǐng)問(wèn)我要怎么去計(jì)算?求計(jì)算過(guò)程!??!
現(xiàn)在過(guò)了申報(bào)期了也可以更正嗎?是去年一二季度的
年報(bào)報(bào)表上面收入怎么填呢
現(xiàn)在過(guò)了申報(bào)期了也可以更正 年報(bào)上填不含稅銷(xiāo)售額
我看了,不能更正了,顯示不是最后一筆申報(bào),啥子之類(lèi)的
是更正的去年一季度的
要去稅務(wù)大廳柜面更正 不是自己在電子稅務(wù)局更正
如果電子稅務(wù)局可以更正,是不是就可以在這里更正呢
還有老師,出現(xiàn)這種有差異的情況,是必須要去做更正嗎?可不可以不做呢,直接在年報(bào)上面填寫(xiě)呢
如果電子稅務(wù)局可以更正?是就可以在這里更正 匯算清繳的時(shí)候更正也可以的
那我現(xiàn)在需要申報(bào)報(bào)表年報(bào),是直接填寫(xiě)稅控盤(pán)正確的收入金額了?
暫時(shí)不更正
是直接填寫(xiě)稅控盤(pán)正確的收入金額
這個(gè)是什么意思呢
您有稅金需要退回?
之前第三季度在異地有預(yù)交,申報(bào)的時(shí)候忘了扣預(yù)交的,交的全額,導(dǎo)致多交了
我不曉得這個(gè)是不是意味著我多交的,可以申請(qǐng)退呢?
那您當(dāng)?shù)卦试S退稅的話 可以填寫(xiě)申請(qǐng)?
我可以抵以后稅款,不退稅不呢
可以抵以后稅款,不退稅
我現(xiàn)在不曉得這個(gè)截圖的意思是不是說(shuō)明我有多交的么
也就是退抵稅可以在網(wǎng)廳辦理哈,不需要到大廳去吧
是您可以退 可以抵的稅金的明細(xì) 您可以核查一下 是否跟您多交的金額一致
好的,如果一致的話就可以在網(wǎng)廳辦理哈,不用去大廳
是的?一致的話就可以在網(wǎng)廳辦理 不用去稅務(wù)大廳柜面