您好 應(yīng)該更正申報(bào)表 收入也填不含稅金額
老師,我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)申報(bào)表和稅控盤數(shù)據(jù)有差異,差異金額是申報(bào)表上面填的數(shù)據(jù)是含稅的,這個(gè)差異怎么處理呢
老師,請(qǐng)問一下之前的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的數(shù)據(jù)和現(xiàn)在的有差異,修改的話需要重新核算稅額嗎?
申報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)表與賬面老是有一分錢的差異這個(gè)怎么處理?。?/p>
財(cái)管的3此??迹@個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
現(xiàn)在過了申報(bào)期了也可以更正嗎?是去年一二季度的
年報(bào)報(bào)表上面收入怎么填呢
現(xiàn)在過了申報(bào)期了也可以更正 年報(bào)上填不含稅銷售額
我看了,不能更正了,顯示不是最后一筆申報(bào),啥子之類的
是更正的去年一季度的
要去稅務(wù)大廳柜面更正 不是自己在電子稅務(wù)局更正
如果電子稅務(wù)局可以更正,是不是就可以在這里更正呢
還有老師,出現(xiàn)這種有差異的情況,是必須要去做更正嗎?可不可以不做呢,直接在年報(bào)上面填寫呢
如果電子稅務(wù)局可以更正?是就可以在這里更正 匯算清繳的時(shí)候更正也可以的
那我現(xiàn)在需要申報(bào)報(bào)表年報(bào),是直接填寫稅控盤正確的收入金額了?
暫時(shí)不更正
是直接填寫稅控盤正確的收入金額
這個(gè)是什么意思呢
您有稅金需要退回?
之前第三季度在異地有預(yù)交,申報(bào)的時(shí)候忘了扣預(yù)交的,交的全額,導(dǎo)致多交了
我不曉得這個(gè)是不是意味著我多交的,可以申請(qǐng)退呢?
那您當(dāng)?shù)卦试S退稅的話 可以填寫申請(qǐng)?
我可以抵以后稅款,不退稅不呢
可以抵以后稅款,不退稅
我現(xiàn)在不曉得這個(gè)截圖的意思是不是說明我有多交的么
也就是退抵稅可以在網(wǎng)廳辦理哈,不需要到大廳去吧
是您可以退 可以抵的稅金的明細(xì) 您可以核查一下 是否跟您多交的金額一致
好的,如果一致的話就可以在網(wǎng)廳辦理哈,不用去大廳
是的?一致的話就可以在網(wǎng)廳辦理 不用去稅務(wù)大廳柜面