你好,按照你實(shí)際填寫(xiě)就可以的,比對(duì)不符的可以忽略。

老師:8月份我開(kāi)了一張9萬(wàn)的銷項(xiàng),又開(kāi)了一份10萬(wàn)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),稅盤(pán)也顯示本月開(kāi)票總額是-1萬(wàn),可是填寫(xiě)報(bào)表的自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)候沒(méi)有顯示這個(gè)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)的信息,只顯示正數(shù)的9萬(wàn)的數(shù)據(jù),這個(gè)我可以手動(dòng)給他改成負(fù)數(shù)跟稅盤(pán)一致嗎?以前也有這種情況,但是報(bào)稅時(shí)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)都沒(méi)問(wèn)題,這次就沒(méi)顯示出來(lái),我就不知道是哪里出了問(wèn)題?
老師你好,我四季度增值稅申報(bào)表顯示對(duì)比異常, 原因是九月份的收入,已下帳和申報(bào)報(bào)表,十月份開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月報(bào)表,九月份的數(shù)再報(bào)就重復(fù),不報(bào)吧,就顯示異常,怎么做?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,建筑行業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),工程在異地。已經(jīng)在項(xiàng)目地交了2%增值稅。剩下的1%要在本地稅務(wù)局報(bào),那2%怎么在報(bào)表體現(xiàn)出來(lái)呢 我在附表4填了2%的數(shù)據(jù)然后顯示申報(bào)異常
1、異地項(xiàng)目,稅款預(yù)繳后,才可以注冊(cè)地申報(bào)增值稅及稅費(fèi)嗎? 2、稅款預(yù)繳后,一般多久注冊(cè)地會(huì)有預(yù)繳的數(shù)據(jù)? 3、注冊(cè)地申報(bào)增值稅及附加稅時(shí),有一個(gè)提示不通過(guò),主表第28欄“分次預(yù)繳稅款”填報(bào)異常。
事業(yè)單位稅務(wù)季報(bào)企業(yè)所得稅中附報(bào)事項(xiàng)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”可以不填嗎?不填,提示與個(gè)稅申報(bào)工資薪金月平均差異大,按實(shí)際填。我就按他提示數(shù)據(jù)填嗎?
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒(méi)備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來(lái)
老師,公司送禮,買酒,開(kāi)的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開(kāi)增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)時(shí)不在我這臺(tái)機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計(jì)算退稅金額?比如,采購(gòu)成本20萬(wàn)(含13%增值稅),出口香港金額30萬(wàn)
公司做安全生產(chǎn)給的費(fèi)用1.7萬(wàn)怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號(hào)出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí)的系統(tǒng)里提取不出來(lái)都可以計(jì)算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)維修費(fèi),一張發(fā)票只能開(kāi)具一行嗎?


我是計(jì)提30實(shí)發(fā)10萬(wàn)申報(bào)30,有個(gè)老師讓我都填30和個(gè)稅對(duì)起來(lái),未付的轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付,我這樣做了但是異地的不顯示,我能只填當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)嗎就是一共30萬(wàn)工資,異地10萬(wàn)本地20,我填計(jì)提30,實(shí)發(fā)20,因?yàn)橹伙@示本地個(gè)稅數(shù)據(jù)20萬(wàn)
異地的不顯示也要填寫(xiě)。
那這樣不就實(shí)發(fā)大于個(gè)稅,會(huì)預(yù)警嗎
你好,預(yù)警也忽略,因?yàn)檫@實(shí)際發(fā)生的不是嗎?
我實(shí)際計(jì)提30萬(wàn),異地10萬(wàn)本地20,個(gè)稅全部申報(bào)了,但只發(fā)了10萬(wàn)
你好,老師,建議你按照300,000了,你就按照300,000就是我的建議是100,000
如果你當(dāng)時(shí)全部都發(fā)下去了的話,300,000不管你當(dāng)時(shí)在當(dāng)?shù)厣陥?bào)還是異地申報(bào)多少算進(jìn)去
老師我沒(méi)看明白你說(shuō)的
支付出去的職工薪酬 這里面填寫(xiě)的是發(fā)下去的 你們只發(fā)了10萬(wàn),填寫(xiě)10萬(wàn)和個(gè)稅申報(bào)的沒(méi)有關(guān)系。到時(shí)候稅務(wù)局問(wèn)起來(lái),你就說(shuō)提前申報(bào)了個(gè)稅呀。