跨月后,打開開票系統(tǒng)后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)上傳相關(guān)的數(shù)據(jù)。就是抄稅的過程

我想問一下,我在開票系統(tǒng)點(diǎn)了匯總上傳成功,但關(guān)機(jī)是又說我還有沒匯總上傳數(shù)據(jù)?那我今天可以在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅嗎?
老師,稅務(wù)ukey增值稅發(fā)票開完后,要點(diǎn)數(shù)據(jù)匯總上傳嗎
老師,我用稅務(wù)UKey 登錄增值稅開票軟件,系統(tǒng)自動(dòng)匯總上傳,我在哪里可以看到匯總上傳已經(jīng)成功呢?另外,為了確保已經(jīng)匯總上傳,我可以自己再手動(dòng)做一次嗎?
ukey開票軟件提示:以下 “您尚未匯總上傳,請(qǐng)及時(shí)完成匯總上傳! 尊敬的納稅人,您好! 為避免因未匯總上傳而影響你的正常開票業(yè)務(wù),請(qǐng)您及時(shí)匯總上傳,具體操作如下: 【數(shù)據(jù)管理】->【數(shù)據(jù)處理】->【匯總上傳】1點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】按鈕,提示成功; 2進(jìn)行申報(bào)操作(申報(bào)系統(tǒng)操作),并確認(rèn)成功; 3.點(diǎn)擊【反寫監(jiān)控】按鈕,提示成功即可。” 請(qǐng)問如按上面操作了,是不是至7.16前不能再開票了?
去稅局辦理稅務(wù)Ukey匯總上傳和納稅申報(bào),需要帶什么資料?公司是小規(guī)模納稅人,昨天在稅務(wù)Ukey開票軟件上已經(jīng)進(jìn)行了匯總上傳了,但是到電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候一直顯示還沒抄稅,不能進(jìn)行申報(bào)增值稅。
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


老師,購(gòu)銷合同 的印花稅,怎么算?
購(gòu)銷合同一.金額562640 ,,購(gòu)銷合同二:302960,
購(gòu)銷合同的印花稅就是:(562640%2B302960)*(1-30%)*0.03%=181.78元
購(gòu)銷合同一.金額562640 ,,購(gòu)銷合同二:302960,合同三,金額 287500,,合同四,159250,,合同五,188650 , 印稅怎么算?
直接將這些金額合計(jì)填寫在第一個(gè)括號(hào)內(nèi)。
1月進(jìn)項(xiàng)稅比50萬,銷項(xiàng)稅30萬,1月份不用交增值稅吧,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,多出的部分可以留抵到下個(gè)月?
一、1月進(jìn)項(xiàng)稅50萬,銷項(xiàng)稅30萬,1月份不用交增值稅。 二、因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,多出的部分可以留抵到下個(gè)月。