你好,這個(gè)是不是主要是技術(shù)咨詢服務(wù)
你好,老師,我們公司最近簽了一個(gè)保安服務(wù)合同,一個(gè)軟件服務(wù)合同,一個(gè)軟件服務(wù)器租賃合同。這三個(gè)需要交印花稅么?交的話是按什么交?
我們集團(tuán)是甲方負(fù)責(zé)軟件開發(fā),實(shí)施等,我們是乙方,負(fù)責(zé)軟件銷售,請問老師我們這樣的服務(wù)合同屬于什么合同,印花稅按什么合同交?
老師好!我們是總承包合同的一方,合同為固定總價(jià)合同,甲方要求我們的綜合稅率為9%。其實(shí)我們公司主要做技術(shù)服務(wù),軟件應(yīng)用的,為了這個(gè)承包項(xiàng)目采購了一大批硬件。我想問一下對于這部分硬件我再賣給我們的甲方時(shí),最好原價(jià)出,因?yàn)楹贤枪潭們r(jià)。如果這部分硬件我加價(jià)了,增值稅額也相信增加了,我等于多交稅了,但是從甲方收到的錢還是那么多?第二個(gè)問題,對于硬件設(shè)備平進(jìn)平出,是不是也可以向稅局解釋清的???
我們是有銷售安裝維保資質(zhì)的空調(diào)批發(fā)公司,現(xiàn)在是這樣,A公司沒有這個(gè)資質(zhì),想通過我們掛靠接甲方的一個(gè)工程。目前我們和甲方簽了一個(gè)分包合同,合同里面內(nèi)容有負(fù)責(zé)設(shè)備的采購,安裝調(diào)試,維保施工等,合同金額含稅是320萬,稅率9%。目前我有這樣兩個(gè)問題,就是我們開320萬,安裝費(fèi)發(fā)票給甲方,然后A公司開給我們一樣的發(fā)票,這樣我們有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)。第二個(gè),發(fā)票都開成9%稅率,是不是不符合要求
老師,我們是軟件技術(shù)研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在匯算清繳后,稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)測,說我們沒有足額繳納研發(fā)合同的印花稅,因有些沒有銷售沒有合同或者合同收集慢,我當(dāng)時(shí)是直接按增值稅申報(bào)的收入金額,繳納了印花稅,這種情況該怎么處理呢
甲公司向乙廠購貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎
牙科口腔醫(yī)院會計(jì)好做嗎 成本核算好弄嗎
個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照依據(jù)什么繳納個(gè)人所得稅?
甲公司向乙廠購貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎?
您好~咨詢下:購置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
請問樸老師,納稅人提供的技術(shù)服務(wù)免增值稅,第一小問為什么35還要征稅
老師,注冊了新公司,只辦理了工商,稅務(wù)還沒登記,稅務(wù)登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務(wù)局辦理?剛才我在電子稅務(wù)局網(wǎng)站點(diǎn)了確認(rèn)信息,這個(gè)還沒辦稅務(wù)登記,先點(diǎn)確認(rèn)開業(yè)信息有影響嗎
老師,請問,10月1日開始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購進(jìn)一個(gè)設(shè)備,合同總價(jià)是160萬。在一個(gè)月4號內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號發(fā)來設(shè)備入庫和增值專票,不含稅價(jià)100萬元稅費(fèi)13萬。20號開具商業(yè)匯票50萬。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來想接著問: 那老師,這合同金額160萬是怎么來的呢?從題目可以看出來嗎?我當(dāng)時(shí)還是比較懵的,因?yàn)樵O(shè)備才100萬元,稅費(fèi)13萬元。后面就來個(gè)商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進(jìn)去了嗎?》 但時(shí)間過了。
其實(shí)我們只是銷售,技術(shù)咨詢還是依靠集團(tuán)公司
如果涉及銷售你們按照銷售合同就行
但又不是我們直接銷售,銷售合同是客戶與集團(tuán)簽訂的
你們核定的印花稅稅種有哪些呢???
我們就核了個(gè)資金賬簿
你好那就不用申報(bào)啦啊