你好: 后來(lái)發(fā)現(xiàn)后,需要將虛增部分作為差錯(cuò)更正進(jìn)行調(diào)整。 將原來(lái)多記的沖減。
老師您好,請(qǐng)問當(dāng)年的收入余額沒有做財(cái)政應(yīng)還返額度。第二年收入來(lái)時(shí),又做計(jì)了一收入。造成了收入虛增?,F(xiàn)在怎么更正?
老師,記賬的時(shí)候沒發(fā)現(xiàn),虛增了收入又虛列了成本,怎么處理啊
為什么公允價(jià)值變動(dòng)的其他綜合收益在資產(chǎn)處置的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入 老師說公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益 就是所有者權(quán)益 不會(huì)虛增利潤(rùn).但是處置的時(shí)候又轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入也是虛增了利潤(rùn)啊
提前開,我也不知道,聽以前會(huì)計(jì)說是合同方要求,可能是那邊差成本票,現(xiàn)在款是回來(lái),不知道帳怎么處理了,貸方還有200多萬(wàn),去年收入又沒有入,軟件沒入,財(cái)報(bào)入了收入,成本虛增了
老師,請(qǐng)問下我21年的成本,因?yàn)闆]有找到成本票,在匯算的時(shí)候調(diào)增了,那22年有取得了,這個(gè)成本在賬務(wù)處理上怎么處理???所得稅上又應(yīng)該怎么處理啊
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務(wù)是出口原材料,增值稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料?
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局社保申報(bào)進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁(yè)面
老師:巖棉板的人工費(fèi)發(fā)票,工人開成拆除人工費(fèi)了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進(jìn)來(lái)的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個(gè)人開專票嗎?
在一家母公司的子公司消費(fèi),他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個(gè)人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價(jià)值和股票價(jià)值的計(jì)算分析題,我這個(gè)知識(shí)點(diǎn)給忘了
老師,辛苦您啦,可是開錯(cuò)的發(fā)票怎么辦
你好: 開錯(cuò)發(fā)票,與對(duì)方協(xié)商收回原件,紅沖原來(lái)的發(fā)票,重新開具新的正確的發(fā)票。