你好同學(xué),借:銀行存款 貸:合同負(fù)債
老師,建筑公司當(dāng)月收到甲方工程款,下月再進(jìn)行開票,當(dāng)月這筆款項怎么處理,
老師 請問建筑公司采購材料當(dāng)月銀行付款 ,次月收到發(fā)票該如何做賬務(wù)處理?
老師好,收到甲方工程款直接轉(zhuǎn)去公戶,當(dāng)時未給甲方開票也未開收據(jù),9月份才給甲方開的稅票,這個怎么做賬務(wù)處理?
老師好,6月份公司收到甲方工程款直接轉(zhuǎn)入公戶,未開收據(jù)(稅票),9月份才給甲方開稅票,這個怎么做賬務(wù)處理?
老師,建筑公司項目銷項票已開,工程款到賬購買材料進(jìn)項票當(dāng)月收不到,怎樣做賬
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
怎么是合同負(fù)債?
做成預(yù)收賬款可以嗎?
你好同學(xué)建筑現(xiàn)在用的科目是合同負(fù)債,就是預(yù)收賬款一個性質(zhì),
好的,謝謝老師
不開票會不會被稅務(wù)稽查呢?
一般不會的同學(xué)這塊你們有賬不好查
那之后開票后的分錄怎么做
開發(fā)票再轉(zhuǎn)收入就可以了,借:合同負(fù)債 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費