自產(chǎn)自銷的產(chǎn)品銷售是免稅的,開具免稅發(fā)票。對(duì)于自行采購(gòu)的貨物再銷售需要繳納稅款。
老師你好!我是農(nóng)民合作社種植防沙梭梭林工程,種植過(guò)程中發(fā)生人工造林費(fèi)、澆水費(fèi)都是法人墊支的款,請(qǐng)問(wèn)老師這筆費(fèi)用是和我合作社開取支出發(fā)票,還是由工人自己去稅務(wù)代開發(fā)票???我們這稅務(wù)說(shuō)讓我們合作社自己開,能開嗎??
老師好,我們是農(nóng)村合作社,一直沒有開過(guò)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們合作社給別人開發(fā)票是怎么繳稅的?
請(qǐng)問(wèn)我們租用了十幾家農(nóng)戶的土地建工廠,鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人每年以合作社名義在稅務(wù)代開發(fā)票,我們給合作社撥款,合作社再給農(nóng)戶撥款,但現(xiàn)在該合作社法人被判刑,無(wú)法更換法人,稅務(wù)也不代開發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)還能怎么開票才能給他們撥付這筆租金呢?
老師,支付勞務(wù)費(fèi)跟農(nóng)業(yè)合作社開發(fā)票,但是合同約定對(duì)方工人直接按人頭分別給我們公司開發(fā)票,按發(fā)票付款,相當(dāng)于合作社一分錢利潤(rùn)沒有,這樣可以不
老師,這個(gè)尖頭地方,是不是一定要去稅局備案,才能開這樣的呢?我們是農(nóng)村合作社,給別人開苗木發(fā)票
你好,想問(wèn)下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒有人數(shù)跟購(gòu)買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購(gòu)進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問(wèn)開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
我們是農(nóng)場(chǎng)里邊自己種的紅薯做的粉條往外銷售,這個(gè)是需要自己去稅局領(lǐng)發(fā)票開免稅發(fā)票嗎?免稅的東西需要去稅局申請(qǐng)或者認(rèn)定嗎?
你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
我們是小規(guī)模合作社,增值稅是免稅的
對(duì)于銷售粉條不是免稅的,這個(gè)是按3%需要征稅的。只不過(guò)可能是因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,季度收入小于30萬(wàn)元,減免稅后,不征稅。
明白了,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。