您好,需要的,因?yàn)檫@涉及責(zé)任問題,謹(jǐn)慎起見建議您一一核對(duì)清楚。

請(qǐng)問,會(huì)計(jì)和出納之前如何對(duì)賬?會(huì)計(jì)審核的票據(jù)給出納付款,付款的原始憑證,出納登記日記賬后,需要把原始憑證給會(huì)計(jì)嗎?那出納只有憑日記賬來和會(huì)計(jì)對(duì)賬了?出納需要復(fù)印一份原始憑證留底不?
被交接的出納人員需要對(duì)公司之前的出納方面的賬一一核對(duì)嗎
你好,出納交接工作,我是接交人,在交接材料時(shí),之前的出納材料需要全部接收嗎?有些工作之前已經(jīng)移交給另一個(gè)人。這些工作的相關(guān)材料我也要接收嗎?
老師 員工出去招待人 開的發(fā)票 回來公司報(bào)銷 出納直接對(duì)公賬號(hào) 付給報(bào)銷的這個(gè)人 這有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎 需要交個(gè)稅嗎這筆款
小規(guī)模的公司,公司沒有會(huì)計(jì)和出納,公司的賬是代賬公司在做,我現(xiàn)在接手出納的工作,公司之前的賬還需要補(bǔ)嗎?
老師好!這個(gè)月申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,還有留底稅額是3000元,這個(gè)3000元留抵在下個(gè)月可以繼續(xù)抵扣?謝謝!
老師,我司22年進(jìn)口一批ABS再生粒,有交進(jìn)口增值稅,我司一直沒有用,現(xiàn)在有國(guó)內(nèi)的公司向我司購(gòu)買,要開專票給對(duì)方公司,我們正常是可以開專票給對(duì)方的吧?整個(gè)操作沒有什么風(fēng)險(xiǎn)吧?
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在有個(gè)平臺(tái)提供給商家們,讓商家們?nèi)腭v平臺(tái),然后在平臺(tái)上賣東西。這樣我們平臺(tái)開票給商家是開多少點(diǎn)的發(fā)票?
不定項(xiàng)選擇題第一小題20000×5%=1000嗎 為啥寫的100
老師,公司電子稅務(wù)局能看到發(fā)票(普通票),估計(jì)員工開公司名字,但未報(bào)銷,有影響嗎
6月份有一筆預(yù)付賬款3750,預(yù)付賬款科目下二級(jí)科目是對(duì)方公司名稱(簡(jiǎn)稱A公司),這筆預(yù)付的賬款是軟件著作權(quán)的費(fèi)用,就是委托A公司來做的; 問題:做這筆賬的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了公司名稱。 借:預(yù)付賬款-B公司(應(yīng)該是A公司) 貸:銀行存款 7月份取得發(fā)票 借:管理費(fèi)用-B公司 貸:預(yù)付賬款-B公司 11月份發(fā)現(xiàn)的問題,現(xiàn)在還更正這筆賬嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人未開票收入超過30萬,季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表第一欄次不含稅收入是除以1.01算還是1.03
個(gè)體戶核定征收的還要做賬嗎?如果對(duì)方可以開發(fā)票給我們,我們有必要取得發(fā)票來入賬嗎?可以不要發(fā)票了嗎?
員工上班一周,給發(fā)了工資,但是沒有身份號(hào)碼申報(bào),要怎么處理,可以入賬,睡前扣除嗎
休產(chǎn)假期間有正常發(fā)工資的,申請(qǐng)的生育補(bǔ)貼做賬的話,怎么做賬呀?


那如果公司把之前出納的資料沒有交給我,而是直接歸檔,就給我?guī)讉€(gè)賬戶,這樣的話,我會(huì)不會(huì)承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)
您好,這種情況建議您交接明細(xì)寫清楚,實(shí)物交接到您手里的是什么什么資料,歸檔的是什么什么資料。