您好,這樣是可以的呢
我們有兩家公司,費(fèi)用做反了,能不能在年終匯算清繳時,改回來?一家調(diào)減,另外一家調(diào)增?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費(fèi)用或少計收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,我有一家公司2021年因為成本票沒有收回來,現(xiàn)在5月份了,也確定那張十幾萬的發(fā)票沒法收回來,要更改年報,還是匯算清繳的時調(diào)增就可以呢
老師我已在之前公司離職一年了,那個公司還在為我申報個人所稅,現(xiàn)在我在另外一家公司上斑,這會對我有影響嗎?明年的匯算清繳會不會兩家公司累計起來交個稅不
老師,我去年8月前在A公司上班發(fā)公資的,8月后到了另外一家B公司上班,現(xiàn)在我在做個人所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)有兩家公司,現(xiàn)在是要兩家公司一起做?還是選擇其中一家做就可以了?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
請問有年終匯算表格給我看嗎?
您好,很抱歉我沒有這個表格的呢
會計學(xué)堂練習(xí)課程里面怎么沒有年終匯算清繳的模塊???
您好,如果您有這類的課程需求,可以倒官網(wǎng)的求課程中提出您的需求