你好 資產(chǎn)負(fù)債表不平,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
老師,早上好,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤是一個月轉(zhuǎn)一次還是一季度,如果不結(jié)轉(zhuǎn)是不是資產(chǎn)負(fù)債表平不了。
老師請問,本年利潤在年末需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?我沒結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表也直接是在未分配利潤那里,那我還需不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢?2021年的
小規(guī)模,年結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么資產(chǎn)負(fù)債表不平利潤分配還是有問題
年末把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后,資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額正好是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù),科目余額表是平的,刪除這個資產(chǎn)負(fù)債表就平,請問問題出在哪?
21年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤,22年一月補做分錄(借:利潤分配 貸:本年利潤),22年12月正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,但結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末金額為21年未結(jié)轉(zhuǎn)金額,,如果不做12月的結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表期末金額是21和22年合計,現(xiàn)在不知道要怎么調(diào)整分錄了。
金蝶軟件里,累計折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計折舊期末余額多了一個月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計折舊的明細(xì)賬里就還有一個月的余額,這種情況怎么處理 試過手動做一張記賬憑證把累計折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會計給的那個固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
樸 老師:本來固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月,因為要補去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月,所以當(dāng)時就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,這個數(shù)據(jù)要更正過來嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),收到4.5月的電費發(fā)票在7月才勾選,怎么做賬呢
老師,移動在小區(qū)樓頂安裝一個接收器,簽的租賃合同,開發(fā)票服務(wù)名稱是開成經(jīng)營租賃嗎
公司籌建期的咨詢費檢測費以及堪查費做賬放在開辦費里可以嗎
收到保本理財利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請外面的老師給我們單位講課,但是要走工會經(jīng)費,需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會沒有辦理稅務(wù)登記。
老師財務(wù)負(fù)責(zé)人想要刪除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?
沒有,應(yīng)該就是利潤分配那欄的問題
你好,沒有哪個科目余額或者發(fā)生額是差額,就需要去檢查你單位報表各個欄次的數(shù)據(jù)是否計算正確了,特別是未分配利潤欄次的數(shù)據(jù)?