你好: 不影響,預(yù)售發(fā)票也可以進(jìn)行備案等信息。

房地產(chǎn)行業(yè)用預(yù)售不征稅發(fā)票辦理了不動(dòng)產(chǎn)證,房產(chǎn)局留存了一聯(lián),最后公司結(jié)算后,會(huì)用紅字沖了這預(yù)售發(fā)票,開(kāi)銷售發(fā)票。發(fā)票沖銷了, 這樣房管局會(huì)不有沒(méi)有影響
請(qǐng)問(wèn),一個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,19年銷售開(kāi)具了一張帶稅率的全額發(fā)票,但是一直沒(méi)有辦理不動(dòng)產(chǎn)手續(xù),現(xiàn)在客戶想更名,可以把19年的這張發(fā)票紅沖了之后重新開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開(kāi)具了銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開(kāi)具發(fā)票必須有數(shù)量,實(shí)際是數(shù)量沒(méi)動(dòng),只是銷售收入沖減了,那怎么開(kāi)票?我還要申報(bào)免抵退稅的,申報(bào)免抵退時(shí)是藍(lán)字申報(bào),紅字沖減,比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實(shí)際這1000片給予了銷售折讓,也就是實(shí)際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會(huì)不會(huì)影響出口申報(bào)?
老師,你好,銷售方開(kāi)給我們的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的地址是庫(kù)房的地址,不是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的,主要是還給認(rèn)證了,會(huì)對(duì)稅務(wù)上有影響么?用不用給對(duì)方開(kāi)紅字退回去,讓他們沖紅后重新給我門開(kāi),
我們公司以前是生產(chǎn)銷售企業(yè),后來(lái)停產(chǎn)了,那塊地用來(lái)做房地產(chǎn)了,現(xiàn)在沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒(méi)有銷售沒(méi)有收入的,最近公司收回了100多個(gè)回遷房,房產(chǎn)公司給我們開(kāi)了100多張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這些發(fā)票怎么處理?也不能抵稅啊,能退稅嗎?
一天公戶給私戶轉(zhuǎn)賬多少安全?就是10萬(wàn)?
企業(yè)一般的成本核算方法用,移動(dòng)加權(quán)平均法,還是月末一次加權(quán)平均法
已經(jīng)申報(bào)過(guò)的月份,其中的發(fā)票還能紅沖嗎?
老師,我司銷售人員出差住宿費(fèi)專用發(fā)票,稅金可以抵扣嗎?
公司開(kāi)業(yè)裝修費(fèi)用計(jì)入什么科目
送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶查賬征收,買了一個(gè)人經(jīng)營(yíng)者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營(yíng)者,我在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅用拿6萬(wàn)元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開(kāi)具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開(kāi)專票還是普票,我們是受讓方


謝謝!也就是說(shuō)預(yù)售發(fā)票也可以辦房產(chǎn)證。
你好: 是的。加油,給個(gè)五星好評(píng)喲~