沒有交時 應(yīng)該是貸方正數(shù)才對
老師,我想問一下, 1,我們公司自己買車船稅是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅 需要計提嗎? 2 ,車船稅在保險發(fā)票的備注里是 借:管理費(fèi)用-保險 借:管理費(fèi)用-車船(還是借:稅金及附加) 貸:應(yīng)付(車船也是貸應(yīng)付嗎?)
應(yīng)交稅費(fèi)-車船使用稅,貸方負(fù)數(shù) 是哪里做錯了嗎
應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方余額是負(fù)數(shù),我是哪里做錯了啊,想問一下
我們單位收到一張汽車保險普通發(fā)票價稅合計3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉(zhuǎn)賬給保險公司4064.62元,請問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個分錄可以合并簡化成這樣嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
老師,公司新買的車的保險及車船稅2月交了,3月才開來發(fā)票,2月我直接計提了車船稅和進(jìn)了費(fèi)用,我3月更正憑證,先進(jìn)預(yù)付再轉(zhuǎn)費(fèi)用,2月計提車船稅這張我紅字沖銷,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交車船稅是做借方藍(lán)字,還是貸方紅字
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
老師,個體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
老師對方開給我的發(fā)票是641.8元,但是實際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬啊?
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財務(wù)審計報告收費(fèi)多少
社會組織年檢,財務(wù)審計報告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
貸方負(fù)數(shù)是表示付款了
付款的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
12月記賬借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅22.8 管理費(fèi)用0.67 貸:其他應(yīng)付款-XX保險23.47
10月記賬 借:其他應(yīng)付款 3590.93 貸:銀行存款3590.93
前面有沒有計提 的分錄 嗎? ?
沒有 正確應(yīng)該是怎么做呢
借 稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交車船稅 借應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交車船稅 貸銀行? 這是車船稅的分錄?
老師之前做錯的,我應(yīng)該怎么做更正呢
你好 把錯的紅沖 做上正確的就可以?
10月、12月做的二筆分錄都要沖紅嗎 老師能幫忙我看看沖紅應(yīng)該怎么做的嗎
你記管理費(fèi)的是什么?是保險費(fèi)嗎
計入管理費(fèi)用-其他
我的意思是什么業(yè)務(wù),只有一個車船稅是不涉及管理費(fèi)用科目的
公司購車買的車輛保險
直接把沒有計提的車船稅補(bǔ)交就可以 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)車船稅
謝謝老師
您好 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決請對老師的回復(fù)給予評價
老師財務(wù)軟件自帶科目稅金及附加-城市維護(hù)、教育費(fèi)、地方教育。沒有單獨(dú)稅金及附加車船稅之類的。 這是需要新增科目嗎
您好您可以 您好,您可以增加科目的