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請問老師,公司都是去稅局申請代開的發(fā)票,取票馬上扣稅的,20年度,有幾張紅沖的專票,1月份已經(jīng)申報完了,現(xiàn)要申請退稅,退稅理由怎么寫呢?

2021-01-26 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-26 17:41

業(yè)務(wù)取消之前交納了稅款是多少 現(xiàn)在申請退回多少

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快賬用戶3007 追問 2021-01-26 17:42

就是要統(tǒng)計全年的的交的稅款是嗎

就是要統(tǒng)計全年的的交的稅款是嗎
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齊紅老師 解答 2021-01-26 17:43

不是的,是你開負(fù)數(shù)之前這些籃子發(fā)票繳納的稅款。

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快賬用戶3007 追問 2021-01-26 17:43

退抵稅原因。是選擇結(jié)算清繳退庫,還是選擇匯算清繳退庫呢

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齊紅老師 解答 2021-01-26 17:44

你好 選擇匯算,清交退庫。

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快賬用戶3007 追問 2021-01-26 17:52

不是的,是你開負(fù)數(shù)之前這些籃子發(fā)票繳納的稅款。 老師,這是啥意思

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齊紅老師 解答 2021-01-26 17:56

你開負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的有籃字發(fā)票吧。

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業(yè)務(wù)取消之前交納了稅款是多少 現(xiàn)在申請退回多少
2021-01-26
同學(xué),你好 可以紅沖,紅沖分錄做到本月
2024-01-30
同學(xué)你好 代開那里查詢
2023-05-25
沒有模板就按照單位實際情況寫清楚就行,沒有格式的限制。
2024-04-02
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則 退的什么稅
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