同學(xué),你好 紅沖發(fā)票,1月份就可以抵扣當(dāng)月的銷售稅額

老師,我有一個(gè)12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
我們是小規(guī)模,2021年12月開了13萬(wàn)的專票,2022年4月開了紅沖的13萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)紅沖之后的稅費(fèi)在哪里申請(qǐng)退稅?是稅務(wù)局網(wǎng)站上,2022年6月份季報(bào)時(shí)才能申請(qǐng)退稅嗎?
一般納稅人,在11月開出一張專票,然后12月要紅沖,已在12月3日紅沖,,在12月5日發(fā)覺是紅沖錯(cuò)誤,但是購(gòu)買方在12月5日下午3點(diǎn)左右,已抄稅,但是我這里是5日4點(diǎn)左右紅沖作廢,購(gòu)買方發(fā)消息說(shuō)我把專票紅沖了,確實(shí)這張專票是開具給購(gòu)買方的,我要怎么處理呢?
老師你好,去年12月開的專用發(fā)票,這個(gè)月沖紅,只是公司名稱更改了,現(xiàn)在沖紅之后 再開一份,名稱金額一樣的發(fā)票,對(duì)增值稅有無(wú)影響呢?去年12月的已經(jīng)申報(bào)了嘛
老師好,23年12月銷項(xiàng)專用發(fā)票已入賬報(bào)稅,24年1月份紅沖,重新開具一張比原發(fā)票多1分錢的專票,對(duì)我23年12月份的賬和稅有影響嗎?
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問(wèn)我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


2024年12月開的專票稅額,可以直接抵扣2025年的專票稅額是嗎?
同學(xué),你好 你1月開具紅字發(fā)票,可以抵扣1月份及以后的增值稅