同學(xué),你好 紅沖發(fā)票,1月份就可以抵扣當(dāng)月的銷售稅額
老師,我有一個(gè)12月份開(kāi)的發(fā)票開(kāi)重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費(fèi)為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項(xiàng)?也就是說(shuō)只報(bào)所開(kāi)專票3%的增值稅,不再減去這個(gè)紅沖的稅額了,是嗎
一般納稅人,在11月開(kāi)出一張專票,然后12月要紅沖,已在12月3日紅沖,,在12月5日發(fā)覺(jué)是紅沖錯(cuò)誤,但是購(gòu)買方在12月5日下午3點(diǎn)左右,已抄稅,但是我這里是5日4點(diǎn)左右紅沖作廢,購(gòu)買方發(fā)消息說(shuō)我把專票紅沖了,確實(shí)這張專票是開(kāi)具給購(gòu)買方的,我要怎么處理呢?
老師你好,去年12月開(kāi)的專用發(fā)票,這個(gè)月沖紅,只是公司名稱更改了,現(xiàn)在沖紅之后 再開(kāi)一份,名稱金額一樣的發(fā)票,對(duì)增值稅有無(wú)影響呢?去年12月的已經(jīng)申報(bào)了嘛
老師好,23年12月銷項(xiàng)專用發(fā)票已入賬報(bào)稅,24年1月份紅沖,重新開(kāi)具一張比原發(fā)票多1分錢的專票,對(duì)我23年12月份的賬和稅有影響嗎?
公司進(jìn)項(xiàng)1個(gè)點(diǎn)普票,銷項(xiàng)13個(gè)點(diǎn),虧多少稅
我司是建筑公司,做玻璃幕墻及鋁板安裝的,購(gòu)進(jìn)的材料有鋁材及玻璃等,有些鋁板要微加工成窗框然后,然后才裝上的玻璃,這個(gè)過(guò)程是否有工業(yè)的做賬方式在呢,今天又向其他客戶銷售了一批鋁合金窗,這種怎么做賬呢,我司的情況好像又有工業(yè)及貿(mào)易情況在。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬該怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)一下,汽車4s店購(gòu)進(jìn)的新車,做公司的試駕車,自己開(kāi)給自己的機(jī)動(dòng)車發(fā)票,用于上牌,試駕車做為固定資產(chǎn)時(shí),這臺(tái)車的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?
實(shí)際控制人都是老板,法人寫了家里其他人,那家人的企業(yè)之間開(kāi)房租發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,麻煩回答下以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)未到期出售的分錄 和以公允計(jì)量其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售分錄
老師,我們現(xiàn)在的公司行業(yè)是屬于娛樂(lè)行業(yè),現(xiàn)在要變更為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),這個(gè)是變更整體的經(jīng)營(yíng)范圍嗎?
如果資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)收資本是100萬(wàn),然后未分配利潤(rùn)是-100萬(wàn)??梢?元把公司賣了嗎?
老師您好,小規(guī)模變?yōu)橐话慵{稅人,小規(guī)模時(shí)沒(méi)有賬,從電子稅務(wù)局導(dǎo)出的數(shù)據(jù)和實(shí)際的相差很大,比如應(yīng)收負(fù)20多萬(wàn),其他應(yīng)付和應(yīng)付合計(jì)負(fù)數(shù)90多萬(wàn),怎么怎么調(diào)賬,才能使以后的風(fēng)險(xiǎn)小一些。
超市開(kāi)業(yè)前期,所有的裝修材料都入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那送材料的運(yùn)費(fèi)入管理費(fèi)用呢,還是也入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?謝謝
持有待售的成本法長(zhǎng)投失去,失去控制時(shí)個(gè)報(bào)和合報(bào)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么列示
2024年12月開(kāi)的專票稅額,可以直接抵扣2025年的專票稅額是嗎?
同學(xué),你好 你1月開(kāi)具紅字發(fā)票,可以抵扣1月份及以后的增值稅