你好? ?意思你們是? ?發(fā)放的工資 多發(fā)了。? 多計提了要紅沖分錄是嗎??

老師,我公司去年的工資未發(fā)完的又收回來了,我做這個分錄對不對? 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付工資 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付工資 借:利潤分配_未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
固定資產(chǎn)盤盈分錄 借:固定資產(chǎn)1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 借:以前年度損益調(diào)整250 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅250 借:以前年度損益調(diào)整750 貸:利潤分配-未分配利潤750 老師盤盈分錄對嗎
老師你好,麻煩問下21年有兩個月工資多計提了31400元,我在今年調(diào)整這個差額時,分錄借應(yīng)付職工薪酬31400(負(fù)數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400 (負(fù)數(shù))借以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))貸利潤分配-未分配利潤31400(負(fù)數(shù));發(fā)放工資是通過現(xiàn)金發(fā)放的,我是不是還是調(diào)整下發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬,借以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付職工薪酬31400(負(fù)數(shù))借利潤分配-未分配利潤31400(負(fù)數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))
借 以前年度損益調(diào)整 465000 貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 465000 借 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 465000 貸 庫存現(xiàn)金 465000 借 利潤分配-未分配利潤 465000 貸 以前年度損益調(diào)整 465000 老師好,這個是增加費用,減少利潤分配吧?這個都跨年了可以調(diào)吧 ,對以前的報表不就有影響了
22年應(yīng)該做管理費用的。做成其他應(yīng)付款了,23年調(diào)整,借以前年度調(diào)整損益貸其他應(yīng)付款。借利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益對嗎
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算
嗯,是這樣
?你好那你就做 :上面分錄不對哦。 你這樣做你應(yīng)付薪酬科目會越來愈多金額的 。 平不了。 你做:借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸? ?未分配利潤? ? ?借庫存現(xiàn)金貸??應(yīng)付職工薪酬
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎?如果不能用的話那以前年度的損益進(jìn)什么科目呢
?你好小企業(yè)的話? 沒有這個科目的。 你直接用??借應(yīng)付職工薪酬貸? ?未分配利潤? ??借庫存現(xiàn)金貸??應(yīng)付職工薪酬
好,謝謝老師
沒事的 。希望能幫到你 滿意請給予評價??