你好,需要繳納個人所得稅 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

公司里有2個員工結(jié)婚,領(lǐng)導(dǎo)決定以公司的名義給員工每人發(fā)放600元結(jié)婚紅包,請問這個結(jié)婚紅包需要繳納個稅嗎? 如果不想繳納個稅,有其他合理的辦法規(guī)避么?
老師,老板收到公司的分紅錢,公司賬務(wù)怎么處理呢?公司需要交什么增值稅、企業(yè)所得稅嗎?老板個人需要交什么稅呢?
用于開門紅發(fā)放的 紅包,賬務(wù)怎么處理呢,需要繳納個人所得稅嗎
個人獨(dú)資核定征收企業(yè)這個月因為紅沖2021.4季度1%稅率普票又重新開具一樣的發(fā)票(由于之前開票員是管理員現(xiàn)在改成名字),紅沖當(dāng)時沒有繳納增值稅,繳納個人經(jīng)營所得稅,目前代理記賬公司說要更正21年個人經(jīng)營所得稅,放棄繳納的個人經(jīng)營稅金,然后今年新重新開具的這張發(fā)票要再次繳納個人經(jīng)營所得稅,這合理嗎?
賬務(wù)處理時,繳納個人所得稅需要先計提嗎?分錄怎么做?
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個是不是不對
是要放到工資里面去做申報的是嗎
你好,對的,你的理解是正確的??
好的謝謝您
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦??