你好,需要繳納個(gè)人所得稅 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
公司里有2個(gè)員工結(jié)婚,領(lǐng)導(dǎo)決定以公司的名義給員工每人發(fā)放600元結(jié)婚紅包,請(qǐng)問這個(gè)結(jié)婚紅包需要繳納個(gè)稅嗎? 如果不想繳納個(gè)稅,有其他合理的辦法規(guī)避么?
老師,老板收到公司的分紅錢,公司賬務(wù)怎么處理呢?公司需要交什么增值稅、企業(yè)所得稅嗎?老板個(gè)人需要交什么稅呢?
用于開門紅發(fā)放的 紅包,賬務(wù)怎么處理呢,需要繳納個(gè)人所得稅嗎
個(gè)人獨(dú)資核定征收企業(yè)這個(gè)月因?yàn)榧t沖2021.4季度1%稅率普票又重新開具一樣的發(fā)票(由于之前開票員是管理員現(xiàn)在改成名字),紅沖當(dāng)時(shí)沒有繳納增值稅,繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,目前代理記賬公司說要更正21年個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,放棄繳納的個(gè)人經(jīng)營(yíng)稅金,然后今年新重新開具的這張發(fā)票要再次繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,這合理嗎?
賬務(wù)處理時(shí),繳納個(gè)人所得稅需要先計(jì)提嗎?分錄怎么做?
8月銷售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。
請(qǐng)問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
是要放到工資里面去做申報(bào)的是嗎
你好,對(duì)的,你的理解是正確的??
好的謝謝您
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦??