您好,上月留抵12萬多,本月無新增,銷項4萬,銷項沖上月留抵,余留抵稅8萬左右
我想請教你個事兒,我們上個月留抵進項稅還有12萬多,然后12月份開出銷項稅,稅是4萬,多想剪的話也還,也就說明12月留底還有8萬將近8萬塊錢的進項稅對吧是這樣子嗎?
我今天一看這個留底還剩四萬多,上個月底了八萬多,我想請問一下,就這種情況是屬于哪里出錯了?但是我們開出去,在那個里面看到開出去的稅也就四萬多呀,怎么會抵8萬多塊錢呢,睡呢,我也不太明白,我想請教請教你。
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產有內銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內銷這部銷項稅額. 如果:當期末留抵稅額≤當期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
你好 老師 我們這個月發(fā)票有點多的 相對我們的企業(yè)來說 正好又是跨年了 你說我是全部認證留底呢 還是留著下個月認證呢 當然我們企業(yè)也不是多大 進項稅大概20萬(好多都是年底才開票) 銷項稅只有13萬
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結果是,申報表一般項目,出現進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
未分配利潤10萬,實收資本10萬,股權百分之100轉讓,轉讓價多少合適,稅務能通過
請問一下我公司有個國外客戶,為了生產他的產品,需要單獨使用模具,所以夠買了幾十萬的模具,客戶那邊承擔模具費,模具放在倉庫使用不隨產品出口,我們只有使用權,現在要開票給國外的客戶這個模具是開免稅還是有稅率的呢?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設備的投資額是變現價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費用 2828,貸:應交稅費 應交2828 我的做法是 借:所得稅費用3006 貸 遞延所得稅資產178 應交稅費應交所得稅 2828
逆流交易,母公司認可子公司的減值么