你好,以公司名義購(gòu)車可以在企業(yè)所得稅前扣除。但是不能抵增值稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下,法人在成立公司前買的汽車是在法人名下,現(xiàn)在當(dāng)成公司用車,買車的錢怎么才能抵扣企業(yè)所得稅?要過(guò)戶嗎
我問(wèn)一下小規(guī)模法人買車的話開票來(lái)能抵扣嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模工業(yè)企業(yè)的法人買車開公司的名稱發(fā)票 能抵扣嗎?
老師好,我想問(wèn)一下,公司有獨(dú)立的工會(huì),有工會(huì)法人資格證,如果發(fā)生業(yè)務(wù)是工會(huì)這邊的,開發(fā)票單位名稱是不是不能寫公司名稱?需要寫工會(huì)的這個(gè)名稱
老師請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,小微企業(yè),現(xiàn)在想買一個(gè)打發(fā)票的機(jī)器,是用個(gè)人買,還是公司名義買好呢?買機(jī)器的發(fā)票小規(guī)模有用嗎?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)企業(yè)所得稅是怎么抵扣的?是按總金額的25%來(lái)抵嗎?
你好,抵利潤(rùn)再計(jì)算而不是金額抵稅
這個(gè)企業(yè)現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人啊,但是還沒有報(bào)過(guò)稅 財(cái)務(wù)部還沒有開展工作 已經(jīng)開始運(yùn)作了
那你并不能說(shuō),這樣就可以直接抵稅額啊。這購(gòu)車相當(dāng)于一筆費(fèi)用一樣的,費(fèi)用也不是抵稅額的
就是想抵扣企業(yè)所得稅,如果是一般納稅人的話,當(dāng)然就可以抵了
你好,這里說(shuō)的抵扣所得稅是指的抵費(fèi)用成本,也就是說(shuō)減少利潤(rùn),而不是直接減少所得稅額。
哦,明白,謝謝老師。
嗯嗯,不客氣的,理解就好