對了,匯算清繳前取得發(fā)票,分錄沒問題。你到時候取得發(fā)票,如果說沒有差額的話,作為附件處理,如果說有差額,把之前這個分錄充紅字,按照發(fā)票金額做一個。
19年12月暫估,借:主營業(yè)務(wù)成本40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 -40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借:主營業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸:應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做?匯算清繳時要調(diào)整嗎?
老師,年末暫估成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貨應(yīng)付帳款~成本暫估 這樣寫分錄對嗎?匯算清繳前回票怎么做分錄?
老師,暫估成本這樣分錄對不對? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 暫估
老師,在采購票沒到之前,做了一筆暫估分錄,借 主營業(yè)務(wù)成本14000 貸 應(yīng)付賬款 ~暫估14000 來了一張采購票,然后分錄這樣做→_→ 借 主營業(yè)務(wù)成本27667 應(yīng)付賬款 暫估 14000 貸 應(yīng)付賬款41667 這樣對不?算不算沖暫估?
2023年暫估分錄借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估,借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本,2024年暫估沖回,老師分錄怎么做
老師進(jìn)項發(fā)票不認(rèn)可以入庫存,但是可以做成本嗎
單選題,全資子公司不是百分百控股嗎,出售了百分之七十五,還有百分之二十五,賬面價值不是百分百嗎?算報表時不應(yīng)該按份額算嗎
一般納稅人進(jìn)項稅和銷項稅抵扣時賬務(wù)怎么處理,會計分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
老師,請問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費的時候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會計估計變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財務(wù)人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風(fēng)險,特別是財務(wù)人員有什么影響沒有
應(yīng)付帳款二級明細(xì)成本暫估這個科目是不是要換一個?
如果紅沖 借:主營業(yè)務(wù)成本 紅字 貨應(yīng)付帳款~成本暫估 紅字 再做一筆藍(lán)字: 借:利潤分配 貸:應(yīng)付帳款~A 對嗎
對的對的,分錄處理沒問題啊,可以按上面的處理。