對了,匯算清繳前取得發(fā)票,分錄沒問題。你到時候取得發(fā)票,如果說沒有差額的話,作為附件處理,如果說有差額,把之前這個分錄充紅字,按照發(fā)票金額做一個。

19年12月暫估,借:主營業(yè)務成本40000 貸:應付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營業(yè)務成本 -40000 貸:應付賬款-暫估 -40000 借:主營業(yè)務成本 31142.69 貸:應付賬款 31142.69 以前年度損益調整的分錄該怎么做?匯算清繳時要調整嗎?
老師,年末暫估成本時 借:主營業(yè)務成本 貨應付帳款~成本暫估 這樣寫分錄對嗎?匯算清繳前回票怎么做分錄?
老師,暫估成本這樣分錄對不對? 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 暫估
老師,在采購票沒到之前,做了一筆暫估分錄,借 主營業(yè)務成本14000 貸 應付賬款 ~暫估14000 來了一張采購票,然后分錄這樣做→_→ 借 主營業(yè)務成本27667 應付賬款 暫估 14000 貸 應付賬款41667 這樣對不?算不算沖暫估?
2023年暫估分錄借勞務成本 貸應付賬款-暫估,借主營業(yè)務成本貸勞務成本,2024年暫估沖回,老師分錄怎么做
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產負債表有一項其他非流動資產,其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經營數(shù)據推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
應付帳款二級明細成本暫估這個科目是不是要換一個?
如果紅沖 借:主營業(yè)務成本 紅字 貨應付帳款~成本暫估 紅字 再做一筆藍字: 借:利潤分配 貸:應付帳款~A 對嗎
對的對的,分錄處理沒問題啊,可以按上面的處理。