一樣 購買貨物勞務(wù)支付的現(xiàn)金
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
老師 購買材料的2種形式 1、借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 2、借 原材料 貸 銀行存款(一手交錢一手交貨) 計入現(xiàn)金流量表的項目一樣嗎
第一個分錄(轉(zhuǎn)1) 借:應(yīng)付賬款—暫估—A公司材料款 1200 應(yīng)交稅費—增值稅300 貸: 應(yīng)付賬款—A公司材料款 1500 第二個(轉(zhuǎn)2)沖回A公司預(yù)付材料款 借:應(yīng)付賬款—其他 —1500 貸:銀行存款 —1500 第三個(轉(zhuǎn)3)預(yù)付A公司材料 借:預(yù)付賬款—購材料款 1500 貸:銀行存款1500 第四個(轉(zhuǎn)4)預(yù)付沖應(yīng)付 借:應(yīng)付賬款—購材料款1500 貸:預(yù)付賬款—購材料款1500 還有一個銀字(預(yù)付A公司材料款) 借:應(yīng)付材料款—其他—A公司1500 貸:銀行存款1000 應(yīng)收票據(jù)500 我想咨詢一下會計大神這幾個分錄對嗎?如果正確怎樣解釋呢?
根據(jù)某公司本月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄:(1)以銀行存款歸還50000元歸還短期借款。借:()()貸:()( ( ) (2)投資者投入企業(yè)原材料一批,價格30000元。借:( _ ) ( _ )貸:()( ) (3)購進(jìn)機器設(shè)備一臺,價值200000元,以銀行存款支付。借:( _ ) ( _ )貸:()( ) (4)從銀行提取現(xiàn)金15000元。借:()()貸:( ) [ [15000] (5)以銀行存款償還應(yīng)付供貨單位貨款125000元。借:( _ ) ( _ )貸:( ) ( ) (6)向銀行取得16個月借款200000元,存入銀行。借:()()貸:()()(7)收到購貨單位欠款6800元,已存入銀行。借:()()貸:()()(9)預(yù)收購貨單位購貨款60000元。借:()()貸:()()(10)以銀行存款200000元預(yù)付向天津市海濱工廠所購丙材料價款。借; ( ) ( )
1,支付貨款:借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸:銀行存款/其他貨幣資金 2,暫估入庫:借:庫存商品/原材料/周轉(zhuǎn)材料等(根據(jù)貨物用途) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 3,發(fā)票來時: 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸:庫存商品/原材料等 實際入庫金額:借:庫存商品/原材料等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ??一般納稅人需拆分 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 差異處理,暫估少了100元,借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 100 貸:庫存商品/原材料等 100 這樣對嗎
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小食品類的配送。每個月給客戶有返點,私卡支付的,這筆款怎么做賬呢
老師,公司貸款下來是直接打到公司賬戶還是到供應(yīng)商賬戶,具體流程是怎樣的。
會計離職,如何在電子稅務(wù)局解綁
24年公司不是小微企業(yè),25年2月達(dá)到小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),這還能按照小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)繳納稅費嗎?
老師 公司是小規(guī)模納稅人 截止到9月29日開票不含稅金額為478萬 從現(xiàn)在開始到12月31日 公司旗下的賬號全部都不進(jìn)收入 ,工資和社保正常繳納 這樣第四季度無收入存在稅務(wù)風(fēng)險嘛。 如何避風(fēng)險呢
現(xiàn)在還可以報銷2025年之前的發(fā)票嗎?(2020-2024年的發(fā)票)
老師:公司是建筑業(yè),但是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開專票,稅費是幾個點?
買電腦,簽訂合同的時候有顯示殺毒軟件價格,但結(jié)算時,對方將殺毒軟件作為贈品,不需要我方支付。對方發(fā)票如何開具,我方如何記賬
領(lǐng)導(dǎo)要求,要進(jìn)行科室的成本核算,那么現(xiàn)在就涉及水電費,水電費這塊的話,后勤提供給我們財務(wù)這邊的數(shù)據(jù)就是一個整的針對我們單位的數(shù)據(jù),那么這個能不能根據(jù)科室的收入占比來核算科室水電費的成用占比?
你好老師,我合作社做賬時把一筆花椒樹賠償款做成手續(xù)費了,是現(xiàn)金支付,分錄怎么做?