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老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小食品類的配送。每個月給客戶有返點,私卡支付的,這筆款怎么做賬呢

2025-09-29 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-29 19:15

借銷售費用貸,其他應付款

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快賬用戶8487 追問 2025-09-29 19:16

沒有發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2025-09-29 19:18

沒有發(fā)票,匯算調(diào)增就可以了

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快賬用戶8487 追問 2025-09-29 19:19

每個月大概有2萬左右,如果這樣的話,匯算調(diào)增就大概有24萬了,老板不想繳納

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齊紅老師 解答 2025-09-29 19:24

因為你預繳的時候也是抵扣了 所以匯算需要調(diào)整,要不你就不做

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快賬用戶8487 追問 2025-09-29 19:27

不做?老板肯定不得同意撒,因為有時候又會對公賬戶支付

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齊紅老師 解答 2025-09-29 19:28

那你做了費用, 抵扣了所得稅,因為你的利潤降低了,不是嗎?匯算清繳得調(diào)增回來呀。這怎么會不劃算呢? 哪里不劃算?你多做了費用,你不能調(diào)整。

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快賬用戶8487 追問 2025-09-29 19:31

老板的意思,可不可以找其他的發(fā)票來代替

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齊紅老師 解答 2025-09-29 19:32

找其他的發(fā)票風有風險。

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快賬用戶8487 追問 2025-09-29 19:34

匯算清繳的時候,老板不想補稅,我們是獨資企業(yè)

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齊紅老師 解答 2025-09-29 19:35

那你就找其他的發(fā)票 風險也是你們自己承擔

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相關問題討論
借銷售費用貸,其他應付款
2025-09-29
您好,你的意思,沒有發(fā)票的支付,都入費用了,是吧
2025-09-29
同學你好 計入銷售費用招待費就可以了 匯算清繳調(diào)增
2024-07-16
同學 ,你好 借:其他應收款/其他應付款 貸:銀行存款
2025-03-25
支付客戶模具費時 借:其他應收款 - 客戶 620,000 貸:銀行存款 620,000 收到客戶返還款項時 借:銀行存款 270,000(按實際收到金額) 貸:其他應收款 - 客戶 270,000 支付供應商模具費 借:預付賬款 - 供應商 270,000 貸:銀行存款 270,000 后續(xù)供應商開始供貨,根據(jù)發(fā)票和入庫單等,將預付賬款結轉(zhuǎn): 借:原材料(或庫存商品等,根據(jù)沖壓件用途) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 - 供應商 (根據(jù)實際結算金額)
2025-03-11
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