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Q

跨年發(fā)票,在1月份報銷,請問12月份預提這部分費用,憑證后面應該付什么呢?

2021-01-20 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-20 08:47

你好,12月份預提這部分費用(附件可以是相關業(yè)務的收據(jù))

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快賬用戶1948 追問 2021-01-20 08:48

那一月份報銷時,付什么憑證呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-20 08:48

你好,那一月份報銷時,附件就是相關發(fā)票?

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快賬用戶1948 追問 2021-01-20 08:51

哦,業(yè)務沒有相關收據(jù),只是費用報銷單,后面粘貼的發(fā)票,因為領導在一月份回公司的,所以12月份預提的費用還可以附什么呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-20 08:52

你好,那就只能自制一個費用明細表入賬了?

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快賬用戶1948 追問 2021-01-20 08:52

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-20 08:53

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,12月份預提這部分費用(附件可以是相關業(yè)務的收據(jù))
2021-01-20
同學你好 你可以1月紅沖預提的然后按發(fā)票做分錄
2024-04-07
借:某某費用 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:其他應付款-員工
2021-01-04
你好,發(fā)票不應當附在預付賬款分錄后面,發(fā)票應當作為1月份費用分錄的附件
2022-01-12
你好,根據(jù)你的描述(這筆憑證其實我這筆憑證不應該做),現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用
2023-02-28
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