你好,是應(yīng)按合同金額申報(bào)繳納印花稅的
請(qǐng)問合同金額沒有開完應(yīng)該按照總的合同金額來交印花稅嗎?
印花稅規(guī)定合同如果不含稅金額和稅額分開列,按照不含稅金額來交,否則就按照合同金額來交。 有些行業(yè)一開始沒法確定不含稅金額怎么辦
老師 印花稅按照合同含稅金額來報(bào)還是按照開票不含稅金額來報(bào)?因?yàn)殚_票沒有一次性開完全部合同額 分批開的
老師 合同總額只標(biāo)注了含13%的稅 沒有寫出不含稅金額 可以按照不含稅金額來交印花稅嗎?還是必須列明不含稅金額 才能按照不含稅金額來交印花稅
請(qǐng)教,合同交印花稅,如果合同沒開完票,是按開票金額交,余下的下次交,還是一次按合同交完呀?謝謝
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個(gè)廢品收入,我是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個(gè)出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個(gè)可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個(gè)分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對(duì)吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個(gè)公司之間有個(gè)代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時(shí)候我們?cè)谄髽I(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)算,稅率表是多少 在這個(gè)單位是按照正常薪資每個(gè)月繳納個(gè)稅了,另一個(gè)單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎(jiǎng)金,那獎(jiǎng)金是單獨(dú)入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,報(bào)稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因?yàn)檫@是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
那之前沒有少交了的話,是次月補(bǔ)交還是要去稅務(wù)局更正報(bào)表
你好,之前沒有少交了的話,那就不需要再補(bǔ)交啊?
寫錯(cuò)了,之前要是少交了話
你好,需要做更正申報(bào),補(bǔ)交少交的稅款?
更正能直接在電子稅務(wù)廳更正嗎
你好,我這邊是需要去稅局大廳更正 不排除有的地方可以直接在電子稅務(wù)廳更正的。