您好!農(nóng)產(chǎn)品成本法核定扣除會計(jì)分錄 農(nóng)產(chǎn)品購銷企業(yè)(深加工生產(chǎn)購銷企業(yè)),取得的農(nóng)產(chǎn)品商品(原材料)進(jìn)項(xiàng)(作抵稅)是農(nóng)產(chǎn)品購買價乘10%或12%的作抵扣率. 一、采購入庫核算: 借:庫存商品或原材料(零稅率成本) 貸:銀行存款 二、計(jì)算作抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(作抵稅) 貸:主營業(yè)務(wù)外收入一作抵稅收入
實(shí)行農(nóng)產(chǎn)品核定扣除辦法的企業(yè)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的核算月末按照相應(yīng)的方法計(jì)算出可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,沖減銷售結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)成本。對還是錯
您好,農(nóng)產(chǎn)品核定扣除,按照成本法應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,建筑企業(yè),農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除按成本法,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=主營業(yè)務(wù)成本*耗用率*0.09/1.9,會計(jì)分錄怎么做
老師,按成本法核定扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額,是針對收到的免稅發(fā)票說的嗎?如果收到農(nóng)產(chǎn)品專票怎么抵扣?
農(nóng)產(chǎn)品增值稅需要核定扣除,進(jìn)項(xiàng)專票需要認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?我們用的是投入產(chǎn)出法,賬務(wù)怎么處理呢?
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個個體戶,每季度的個稅交了的,那個體戶的老板要給他報工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價??? 這個材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報已經(jīng)申報
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個月的總?cè)藬?shù),除以12個月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時候申報怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個人用于支付貨款,我備注寫貨款,對嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬,我直接給他申報2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請問廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?