你好 結(jié)轉(zhuǎn)5萬是做了收入五萬的嗎
合同金額10萬,1月份結(jié)轉(zhuǎn)了5萬的收入,2月份開了10萬元發(fā)票。請問1月和2月的增值稅怎么申報?
請問增值稅納稅申報,1月未開票收入-10萬,2月開票收入是20萬,未開票收入是4萬,請問2月增值稅怎么申報開票收入和未開票收入
1,2月份各開票10萬元,因為開票有錯誤,在3月份重開20萬,新開了10萬,1-2月份票開了負(fù)數(shù)。請問3月份開票金額30萬影響我4-5月份開票金額嗎?不超30萬
1月份計提了當(dāng)月10萬的應(yīng)交增值稅及1萬的附加稅。2月繳納了1月10萬的增值稅和1萬的附加稅。3月發(fā)現(xiàn)1月申報錯誤,更正了申報。5月公司以后賬戶收到申報錯誤造成的多繳納的2萬增值稅及2000的附加稅。請問這個差錯分錄怎么做
老師,我們1月份簽訂了一份合同,應(yīng)付10萬賬款含稅金額10萬,2月份付款先付5萬,對方給我們開了5萬元的發(fā)票,我們簽合同和第一次付款要怎么做賬?
老師,請問公司(一般納稅人)自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品開具免稅發(fā)票,對方可以進(jìn)行抵扣嗎
印花稅申報表如何申報,應(yīng)稅金額是合同金額嗎,含不含增值稅。
老師你好,小規(guī)模公司買個小汽車,租出去,經(jīng)營范圍寫上租賃就行吧,還需要辦什么證嗎
@劉艷紅老師,老師,利潤分配二級科目以前年度損益調(diào)整和以前年度損益調(diào)整有什么區(qū)別?是不是可以這樣理解,小企業(yè)會計準(zhǔn)則補計提2020年漏錄入的固定資產(chǎn)折舊用利潤分配二級科目以前年度損益調(diào)整時,不用改2024年報表,假如是企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,要改2024年報表,問題是這兩個科目最終都轉(zhuǎn)入未分配利潤中,為什么小企業(yè)會計用的科目是影響當(dāng)時未分配利潤,而會計準(zhǔn)則用的就算是影響
老師法人可以兼財務(wù)嗎?
有沒有老師開過pcba板的發(fā)票呀?稅收貨物名稱應(yīng)該選什么???只找到了pcb板的
營業(yè)執(zhí)照上可以開材料,但我們主要提供勞務(wù),想問開小額的有沒有什么影響
老師,請問一下20年開的紙質(zhì)發(fā)票100萬,但是甲方當(dāng)時只撥付了993000多,剩余7000一直沒有撥付,甲方意思是7000紅沖掉,可以紅沖么?
印花稅最新政策是什么?有什么變動?
請問一個人工他在A公司每個月領(lǐng)¥5000在A公司繳納社保,同時他又在B公司兼職,每個月2000塊錢,在畢公司的工資還需要繳納社保嗎?
5萬從預(yù)收款結(jié)轉(zhuǎn)到 主營業(yè)務(wù)收入!
一月份安五萬申報增值稅附加稅 借預(yù)收賬款5貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 二月份紅沖五萬,做10萬的 借預(yù)收賬款-5 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借預(yù)收賬款10萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費