同學(xué)你好。 會計核算是要真實(shí)的反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),先跟老板了解清楚該業(yè)務(wù),再做正確的賬務(wù)處理。 如果是股東出資,可以做實(shí)收資本,如果不是就不可以。

老師,公司有一筆未收回貨款100萬,但是這100萬我做利潤的時候也沒有算收入里面,然后未收的100萬貨物的成本我做利潤已經(jīng)在費(fèi)用減掉了,現(xiàn)在我這100萬老板說要做爛賬處理,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師好,我們老板本來要入資10萬到公司,但是沒有打款到公司賬戶上,而是直接把這個錢以付貨款的方式給B公司了,名義是作為我們公司給 B公司投資款,現(xiàn)在老板讓我把這10萬作為他給公司的實(shí)收資本,我應(yīng)該怎么做賬呢?
我們公司前幾年跟投資公司借一筆3000多萬來增加實(shí)收資本,進(jìn)賬沒幾天老板就用他的賬號把這筆錢轉(zhuǎn)出去了,當(dāng)時會計記的是其他應(yīng)收款,但是這筆錢是不會再還回來了,現(xiàn)在其他應(yīng)收款一直掛著,我要這怎么做才能把這筆賬做平?
公司收到一筆沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的A公司款項(xiàng),20萬。這筆錢是老板妹妹去A公司投資,現(xiàn)在A公司說不想經(jīng)營了,把錢還回來,但說他公司轉(zhuǎn)私不方便,就轉(zhuǎn)到我們公司了。我公司要怎么轉(zhuǎn)錢給老板妹妹才合法?需要怎么做賬?謝謝!
你好 公司18年成立 當(dāng)時沒有收到現(xiàn)金 但是原來會計 做了個借庫存現(xiàn)金500萬 貸實(shí)收資本500萬 (實(shí)際就沒有現(xiàn)金)后來做賬時費(fèi)用工資都走庫存現(xiàn)金 回來錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金還有300多萬 其他應(yīng)付款是-80多萬 這個賬要怎么調(diào)整
老師,做分錄的時候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險返利--80(借方負(fù)數(shù))對嗎
公司找了幾個兼職,是通過一個個人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個錢怎么入賬呢?每天固定4個兼職320元,一個月8000多,每天來的人不固定,也沒法報個稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費(fèi),去哪個科目,公司接個評估項(xiàng)目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?

