不重復,一個是你的收入,一個是你的成本。增值稅是按增值額計算繳納的。 假如你是小規(guī)模納稅人,嗯,你的增值稅是3%,你購進的也是3%,因為不能抵扣進項會導致增值稅,附加稅,重復交稅。
老師,我們購買一批材料,原來合同是不含稅價15萬,我們付了15萬過去,對方開13%發(fā)票15萬元給我們,叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應商私人賬戶,現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付,想對方把稅金部分也開票給我們,供應商開9000的票又產(chǎn)生稅中稅號請問怎么換算,稅中稅也由我們承擔,那我們公司要補付多少錢給供應商
老師,我們收到一筆錢30萬,給對方開票。用這30萬購買材料,供應商又給我們開票,一筆錢開了兩次發(fā)票,增值稅,附加稅,所得稅會不會重復交呢
老師,開承兌銀行會給你一個承兌協(xié)議,比如我開了兩個公司的承兌一個30萬一個100萬,共130萬但是其中開30萬的公司我把銀行填錯了導致不能轉給對方,要撤票,現(xiàn)在銀行讓重新提交一次,再給我開一次就相當于我又簽了一筆30萬的銀行承兌協(xié)議,這到后期承兌到期,兌付的時候會不會讓多付錢啊,或者會不會有有什么其他影響的啊
老師,如果我們公司做了一項業(yè)務,收客戶100萬廣告費,付供應商100萬廣告費,但是供應商會給我們6萬的優(yōu)惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發(fā)票,供應商給我們開100萬的發(fā)票,次年供應商會在開一筆6萬的負數(shù)發(fā)票同時把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務會不會認為我們公司報收入沒有交增值稅,因為這6萬的收入是次年供應商開負數(shù)發(fā)票的
老師好!公司有筆外包業(yè)務,對方一次性打款給我們公司25萬,我們公司開票給對方,這筆25萬款包括增值稅及附加稅,咨詢老師增值稅及附加稅合計多少稅率?這筆25萬要不要包含企業(yè)所得稅?
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務信息和自己的財務信息和合資公司的財務信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產(chǎn)權比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調整科目,請問報24年年報時候納稅調表需要調減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結轉采用月結法比較好,還是采用粘膜一次性結轉比較好? 應交稅費~應交增值稅~轉出多交增值稅 和 應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
到底是重復,還是不重復呀?增值稅,附加稅,重復交,所得稅不用重復交嗎?
小規(guī)模納稅人或簡易計稅就存在重復,如果是一般納稅人就不存在重復計價,因為一般納稅人的進項可以抵扣,所得稅不重復,因為是收入減成本支出等于所得,收入支出相同就沒有所得,也就不用交所得稅
嗯嗯,明白了
滿意請給老師五星好評哈!