不重復,一個是你的收入,一個是你的成本。增值稅是按增值額計算繳納的。 假如你是小規(guī)模納稅人,嗯,你的增值稅是3%,你購進的也是3%,因為不能抵扣進項會導致增值稅,附加稅,重復交稅。
老師,我們購買一批材料,原來合同是不含稅價15萬,我們付了15萬過去,對方開13%發(fā)票15萬元給我們,叫我們現金付6%的稅款9000元到供應商私人賬戶,現在我們不想通過現金付,想對方把稅金部分也開票給我們,供應商開9000的票又產生稅中稅號請問怎么換算,稅中稅也由我們承擔,那我們公司要補付多少錢給供應商
老師,我們收到一筆錢30萬,給對方開票。用這30萬購買材料,供應商又給我們開票,一筆錢開了兩次發(fā)票,增值稅,附加稅,所得稅會不會重復交呢
老師,開承兌銀行會給你一個承兌協(xié)議,比如我開了兩個公司的承兌一個30萬一個100萬,共130萬但是其中開30萬的公司我把銀行填錯了導致不能轉給對方,要撤票,現在銀行讓重新提交一次,再給我開一次就相當于我又簽了一筆30萬的銀行承兌協(xié)議,這到后期承兌到期,兌付的時候會不會讓多付錢啊,或者會不會有有什么其他影響的啊
老師,如果我們公司做了一項業(yè)務,收客戶100萬廣告費,付供應商100萬廣告費,但是供應商會給我們6萬的優(yōu)惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發(fā)票,供應商給我們開100萬的發(fā)票,次年供應商會在開一筆6萬的負數發(fā)票同時把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務會不會認為我們公司報收入沒有交增值稅,因為這6萬的收入是次年供應商開負數發(fā)票的
老師好!公司有筆外包業(yè)務,對方一次性打款給我們公司25萬,我們公司開票給對方,這筆25萬款包括增值稅及附加稅,咨詢老師增值稅及附加稅合計多少稅率?這筆25萬要不要包含企業(yè)所得稅?
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
到底是重復,還是不重復呀?增值稅,附加稅,重復交,所得稅不用重復交嗎?
小規(guī)模納稅人或簡易計稅就存在重復,如果是一般納稅人就不存在重復計價,因為一般納稅人的進項可以抵扣,所得稅不重復,因為是收入減成本支出等于所得,收入支出相同就沒有所得,也就不用交所得稅
嗯嗯,明白了
滿意請給老師五星好評哈!