你好? ? 具體是什么轉(zhuǎn)款收據(jù)的業(yè)務(wù)? ? ;? ?借其他應(yīng)收款-某單位 貸 銀行存款。? 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款? ?某單位? 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅??

老師,幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長(zhǎng)期借款,老板想作為實(shí)收資本入賬,利息老板承擔(dān) 銀行把錢借給公司 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款 借:其他應(yīng)收款—老板 貸:長(zhǎng)期借款 然后做預(yù)付款打出去的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 怎么做成老板的實(shí)收資本啊,我不會(huì)做分錄了,借款的時(shí)候就是用采購石料借的錢,必須把錢打出去然后再轉(zhuǎn)回來,但是我不知道怎么做成老板的實(shí)收資本了,合同方是給我們安裝設(shè)備的公司
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老師,幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長(zhǎng)期借款,老板想作為實(shí)收資本入賬,利息老板承擔(dān) 銀行把錢借給公司 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款 借:其他應(yīng)收款—老板 貸:長(zhǎng)期借款 然后做預(yù)付款打出去的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 怎么做成老板的實(shí)收資本啊,我不會(huì)做分錄了,借款的時(shí)候就是用采購石料借的錢,必須把錢打出去然后再轉(zhuǎn)回來,但是我不知道怎么做成老板的實(shí)收資本了,合同方是給我們安裝設(shè)備的公司
我公司跟客戶之間有筆款項(xiàng)往來,客戶用票據(jù)在一個(gè)融資平臺(tái),讓我們幫忙貼現(xiàn),然后再轉(zhuǎn)給他,客戶自己支付利息和融資保理費(fèi)用,我這邊收到款以往來款還他了,現(xiàn)在打印回單后,發(fā)現(xiàn)回單收付款都是我們公司的名稱,用途為對(duì)公貸款,老師,這個(gè)我怎么寫分錄做賬呢
老師我們單位出納填了一張轉(zhuǎn)款收據(jù),我咋登電腦賬呢,我這業(yè)務(wù)有貸款業(yè)務(wù),幫別人先墊付了錢,然后分期把錢收回來,當(dāng)然也有利息收入,我怎么寫分錄呢,求幫忙
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?


老師你好,是車購稅,幫別人墊付了,然后分期收回來,但是出納填了借款的轉(zhuǎn)據(jù),我是一陣蒙
銀行沒流水
對(duì)賬還對(duì)不上,我都快急死
?你好? ? ?那你們?cè)趺磯|付的。 個(gè)人墊付了款嗎??
墊付22400只收到一個(gè)月的690,36個(gè)月還完
?你好 我是想知道誰墊付的。 你說你賬上沒有流水? ?那是現(xiàn)金墊付了嗎 ?? ?
銀行沒墊付還不是我這邊錢墊付的,不屬于我這邊業(yè)務(wù),別人墊付的,剛問了出納,是這樣,所以寫了轉(zhuǎn)據(jù),690元銀行有流水
?你好? ? ?那總得 是誰墊付了出去 。你才能掛科目。 不然到時(shí)回來 還給你們款了。怎么沖科目??
太復(fù)雜了,我糾結(jié)一下午
?你先去 業(yè)務(wù)情況先了解清楚了才能判斷的。? 你現(xiàn)在業(yè)務(wù)你都不清楚不好判斷的哦。? ?
如果是別人墊付的,我咋沖呢
老板都沒在,我腦子都蒙的
?你好? ? ? ? 別人幫你們墊付的話。 到時(shí)你在收回來 還給別人。? 借? ? 其他應(yīng)收款 -客戶貸其他應(yīng)付款? -某人? 或者某單位? ?
好的老師
謝謝老師
沒事的。 希望能幫到你