同學(xué)你好,可以提前開(kāi);
老師,4月開(kāi)具4-6月的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以按1%開(kāi)具嗎?
老師如果開(kāi)票按企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)來(lái)開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,可以提前開(kāi)3個(gè)月的票嗎?還是按一個(gè)月來(lái)開(kāi)
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,清包工合同開(kāi)具3%的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,客戶(hù)要求管理費(fèi)部分開(kāi)具6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)具6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票么?會(huì)給企業(yè)帶來(lái)什么稅收風(fēng)險(xiǎn)?若不可以,請(qǐng)如何開(kāi)具發(fā)票?如何處理管理費(fèi)這部分的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)呢?
老師,熱水管道維護(hù)費(fèi)開(kāi)票稅率是多少,是按哪個(gè)服務(wù)開(kāi),企業(yè)管理服務(wù)?還是管道服務(wù)?
老師,我們是一般納稅人制造企業(yè),平時(shí)開(kāi)票的稅率是13%,如果為對(duì)方提供研發(fā)服務(wù),可以按6%的稅率來(lái)開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
那備注下要說(shuō)明下嗎
同學(xué)你好,是的,需要備注期間;