你好,同學(xué)。 就是一些境外支付的合同,你要進(jìn)行源扣繳,這時要備案登記。就會有一個登記表。
老師,企業(yè)什么情況下需要繳納企業(yè)所得稅?
老師,扣繳企業(yè)所得稅合同備案登記表 是什么?什么情況下用?
老師,那和境外公司簽的合同,除了做合同備案,對外支付備案,涉及到代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅兩者都免稅的情況下,那代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅還需要申報嗎????
老師,請問什么情況下用月度表?什么情況下用年度表呢???是不并入綜合所得用月度嗎?
老師,計算企業(yè)所得稅時,什么情況下用直線法,什么情況下用間接法?
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯的,我現(xiàn)在補賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費怎么做賬
因為歷史遺留問題吧,納稅申報表上留抵比賬上多兩分錢,我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報表上,比如說上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結(jié)轉(zhuǎn)是需要交4088 .8,肯定以納稅申報表為準(zhǔn),那我現(xiàn)在如果是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話會差兩分錢,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做才能平呢?(結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個人房子,水費自來水公司開給房東個人,這個公司是不是沒法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報預(yù)交稅款 怎么登陸異地稅務(wù)局申報呢
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項是1%普票的,報銷是按13%的稅額入成本的,那對公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說對公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計入營業(yè)外收入嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市水果蔬菜損耗怎么算精準(zhǔn)些 有些不行的特價打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車子買了配件應(yīng)該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買美元理財產(chǎn)品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?
好的 只有特許權(quán)使用費 相關(guān)的才會 代扣代繳企業(yè)所得稅是吧?并且現(xiàn)在的稅率是10%是吧?
不是的,相關(guān)使用費、其他經(jīng)濟(jì)支付,也是要代扣的? 10%的
哦 好的老師。 另外還有一個問題,我們想做研發(fā)費用加計扣除,可是稅務(wù)登記選擇的是 企業(yè)會計制度,利潤表 管理費用 項下 沒有研發(fā)費用,這怎么辦?會計給我的報表有 研發(fā)費用?那么我將 研發(fā)費用 歸入管理費用 項下可以嗎?之后匯算清繳 可以做加計扣除吧?
可以自己增加研發(fā)費用科目,把研發(fā)單獨核算,可以的