您好 可以匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
小李2018年入職,2019年每月稅后工資為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為4500元,一對雙胞胎兒女正在讀小學(xué),每月花費(fèi)5000元,則2019年1月份應(yīng)當(dāng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅是多少?( ) A、 603.09元 B、 572.16元 C、 585元 D、 615元 解析:?累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=(不含稅累計(jì)收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除-速算扣除數(shù))÷(1-稅率)=(30000–5000-4500-2000)÷(1-3%)=19072.16元。本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=19072.16×3%=572.16元 我一直以為應(yīng)該是(30000–5000-4500-2000)=18500 18500 屬于“超過12000元至25000元的部分”用18500*20%-1410 為什么不是這么計(jì)算的呢?
一般納稅人建筑企業(yè)年稅負(fù)率低于3.5%的預(yù)警線,怎么辦,算了一下我司年累計(jì)不含稅收入6782512.32元,年累計(jì)應(yīng)納稅額合計(jì)153680.11元。計(jì)算年稅負(fù)率=153680.11/6782512.32≈2.266%,有什么補(bǔ)救的方法嗎
5.A企業(yè)位于北京市,2020年6月30日轉(zhuǎn)讓其2013年購買的寫字樓一層,取得轉(zhuǎn)讓收入1000萬元(含稅)。該企業(yè)購買時(shí)的價(jià)格為700萬元,有合法有效憑證。該納稅人為增值稅一般納稅人。要求:(1)采用一般計(jì)稅方法去應(yīng)如何在不動產(chǎn)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)算算預(yù)繳稅額?(2)采用簡易計(jì)稅辦法去應(yīng)如何處理?
4、計(jì)算分析題1、利達(dá)公司是增值稅一般納稅人,預(yù)計(jì)下一年度會實(shí)現(xiàn)不含增值稅銷售額600萬元,可以抵扣的年不含增值稅購進(jìn)額為400萬元。增值稅稅率為13%,增值稅征收率為3%時(shí),增值稅一般納稅人與小規(guī)模納稅人不含稅銷售額稅負(fù)無差別平衡點(diǎn)增值率為23.08%。(共26分)問題:(1)增值稅一般納稅人與小規(guī)模納稅人身份選擇的判斷方法有那些(8分)?(2)計(jì)算利達(dá)公司不含稅銷售額增值率,判斷其作為增值稅一般納稅人稅負(fù)輕,還是作為小規(guī)模納稅人稅負(fù)輕。(8分)(3)計(jì)算利達(dá)公司作為增值稅一般納稅人和作為小規(guī)模納稅人時(shí)的應(yīng)納增值稅稅額。(10分)
1.每月工資收入18000元;每月“三險(xiǎn)一金”專項(xiàng)扣除2000元;專項(xiàng)附加扣除有:子女教育經(jīng)費(fèi)1000元,贍養(yǎng)父母扣除2000元。請計(jì)算1月、2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。 3.李某2019年8月取得兼職勞務(wù)收入15000元;10月取得兼職勞務(wù)收入2800元,請分別計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。 李某2019年寫作出版教材一部,取得稿酬收入40000元。請計(jì)算出版社應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。 李某出售專利權(quán)取得收入35000元。請計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。 李某于2020年3月30日辦理2019年綜合所得個人所得稅的匯算清繳,請計(jì)算全年綜合所得的應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納所得稅額,應(yīng)補(bǔ)繳(或應(yīng)退)的個人所得稅額。 李某2019年1至11月已累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅6280元,請計(jì)算12月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額和全年應(yīng)繳納的個稅。 房租要扣除嗎扣除多少 大病醫(yī)療怎么算
您好!想問下,我公司昨天進(jìn)了一批剛才,今天項(xiàng)目部就調(diào)撥到另一個公司了,請問倉庫管理員用記賬嗎
老師,請問個人借款給基本戶,然后還款用一般戶歸還,可以嗎?
請問老師,企業(yè)轉(zhuǎn)股可是未分配利潤過大,怎樣合理的減少未分配利潤?
老師幫我看一下這樣的分錄有沒有問題?出納發(fā)工資的時(shí)候忘記扣個稅了,員工又退回來現(xiàn)金交個稅。
我們第一次退稅的經(jīng)營地址需要跟當(dāng)時(shí)報(bào)關(guān)的經(jīng)營地址一致嗎?
老師,請問現(xiàn)在對小微企業(yè)的界定是?
已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn),現(xiàn)在報(bào)廢,咋做賬,去年將剩余價(jià)值一次性轉(zhuǎn)入減值準(zhǔn)備了
請問老師,一個合同,銷售的產(chǎn)品有的是郵寄、個別產(chǎn)品出口報(bào)關(guān),那么這個項(xiàng)目合同,退稅影響嗎
老師裝訂日期怎么寫呢? 因?yàn)槲沂?024年11到2025年6月份的賬 才裝訂上 我不能寫今天裝訂的吧 那要寫幾號呢次月的幾號裝訂比較合適呢?
老師開工資有回執(zhí)單用工資表簽字嗎
您好,老師,具體調(diào)增哪一項(xiàng)呢
業(yè)務(wù)費(fèi) 福利費(fèi) 工會經(jīng)費(fèi)等超標(biāo)么 所有支出都有合規(guī)發(fā)票么
有的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)有超標(biāo),其他沒有
請問當(dāng)?shù)貜?qiáng)制要求稅負(fù)率達(dá)到3.5%么
增值稅稅負(fù)率低于預(yù)警線,可以在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增的嗎
增值稅稅負(fù)率低于預(yù)警線,不可以在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
不知道有沒有強(qiáng)制,這個是要去問專管員嗎
今年特殊 可以低于稅負(fù)率 不是每年都必須要達(dá)到 情況不一樣 達(dá)不到可以解釋
嗯,好的。老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率計(jì)算公式怎么個算法呢
實(shí)際繳納企業(yè)所得稅/不含稅銷售額*100%