同學(xué)您好,正在解答,請您稍后
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。年不含增值稅銷售額為5000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%;年不含增值稅可抵扣購進(jìn)金額為300萬元,購進(jìn)貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)的不含增值稅銷售額為500萬元。【工作要求】請對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。年不含增值稅銷售額為3000萬元,銷售貨物適用增值稅稅率為13%;年不含增值稅可抵扣購進(jìn)金額為500萬元,購進(jìn)貨物適用增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。銷售過程中既有銷售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)的不含增值稅銷售額為100萬元?!竟ぷ饕蟆空垖?duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
2、某工業(yè)企業(yè)現(xiàn)為小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額500萬元(不含稅),會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合作為一-般納稅人條件,適用13%增值稅率,該企業(yè)可抵扣的購進(jìn)項(xiàng)目金額為400萬元(不含稅)。要求:分析該企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇作為一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
某生產(chǎn)性企業(yè),年銷售收入(不含稅)為880萬元,可抵扣購進(jìn)金額為500萬元。如果作為一般納稅人增值稅稅率為9%。年應(yīng)納增值稅額為34.2萬元。如果作為小規(guī)模納稅人,增值稅率為3%。請從納稅人身份角度對(duì)該企業(yè)進(jìn)行納稅籌劃
某企業(yè)預(yù)計(jì)年度銷售收入為400萬元(不含稅),不含稅銷售成本為350萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票的稅額共為45.5萬元。以下說法正確的是()。A.企業(yè)應(yīng)該登記為一般納稅人B.企業(yè)應(yīng)該登記為小規(guī)模納稅人C.企業(yè)登記為一般納稅人比小規(guī)模納稅人增值稅稅負(fù)高D.企業(yè)登記為小規(guī)模納稅人比一般納稅人增值稅稅負(fù)高E.若企業(yè)為一般納稅人,應(yīng)交增值稅6.5萬元
員工已經(jīng)離職,但仍給報(bào)個(gè)稅,員工申訴了,這個(gè)去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么跟專管員溝通呢
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,掛在一個(gè)建筑公司的名下,是甲供材,然后勞務(wù)就分包給了一個(gè)包工頭,也開了農(nóng)民工工資賬戶,申報(bào)了個(gè)稅,那么勞務(wù)費(fèi)可以直接要?jiǎng)趧?wù)公司開給我們嗎?還是必須要建筑公司開工程服務(wù)的發(fā)票給我們?
老師,有一個(gè)管理費(fèi)用的科目,7月份發(fā)生7900塊,結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,他在科目余額表完全顯示不出來,利潤表卻有這個(gè)數(shù),可能和我剛開始新增科目錯(cuò)誤有關(guān)系,當(dāng)時(shí)登記發(fā)生額在貸方,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn),但是7月份的不能反結(jié)賬了,現(xiàn)在如何處理把他的發(fā)生額轉(zhuǎn)到另一個(gè)科目表里頭
老師,我們租了個(gè)地方給A公司進(jìn)行攝影。然后跟A公司進(jìn)行收費(fèi),收費(fèi)內(nèi)容包括:場地費(fèi)、道具費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等。其中A公司要求我們開具發(fā)票時(shí)將收費(fèi)的明細(xì)全部顯示在發(fā)票項(xiàng)目上。其中:“場地費(fèi)”,開發(fā)票時(shí)稅收分類編碼是哪個(gè)呢?
老師您好,請問下有個(gè)員工離職了,老板不想招人了,想分給在職的肩起來,分三分之一合適嗎
老師,幾家公司檔案登記表,是放在一張電子表格里,還是每家公司一個(gè)表獨(dú)立表格?
承兌轉(zhuǎn)給別人銀行系統(tǒng)是背書申請嗎
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅吧?
老師好!請問公司給董事發(fā)福利,有限制嗎?董事不是我們公司員工,也不取酬,財(cái)務(wù)如何做不違規(guī)?麻煩老師具體說說
公司前期變更了法人,注冊資本也增加了股權(quán)沒有轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)要寫未出資證明是按變更前還是變更后注冊資本寫,可以零轉(zhuǎn)讓嗎
一般納稅人的500萬標(biāo)準(zhǔn),是不含稅收
您這個(gè)不含稅的收入有620,已經(jīng)符合一般納稅人了