您好,是可以的,但是屬于無(wú)票支出,企業(yè)所得稅前不能扣除
請(qǐng)問(wèn)老師,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)里有些拿不出來(lái)正式發(fā)票,只是手寫(xiě)個(gè)說(shuō)明打個(gè)白條,月底做賬就直接做管理費(fèi)用了,這樣可行嗎?
企業(yè)要賣(mài)掉以前年度買(mǎi)的車(chē)輛,當(dāng)時(shí)買(mǎi)車(chē)做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) (沒(méi)有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價(jià)值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本,企業(yè)沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本只有管理費(fèi)用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來(lái)… 轉(zhuǎn)出來(lái)的話(huà) 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎?(麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣(mài)掉這輛車(chē)的話(huà) 是不是要先提折舊?之前老師回答說(shuō) 借 未分配利潤(rùn) 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤(rùn) 是從哪里來(lái)的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤(rùn) 那上面的那個(gè)管理費(fèi)用是不是就沒(méi)有轉(zhuǎn)出來(lái)? 請(qǐng)老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個(gè)字的回答 真的看不懂
老師,國(guó)有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷(xiāo)售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專(zhuān)用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國(guó)有企業(yè)非說(shuō)這樣不行,要重新開(kāi),要么就是稅務(wù)局出證明,重新開(kāi)涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話(huà),我們開(kāi)給他發(fā)票是一般納稅人6個(gè)點(diǎn)稅率開(kāi),但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話(huà)給專(zhuān)管員,專(zhuān)管員說(shuō)如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請(qǐng)他們管理部門(mén)這個(gè)理由上來(lái),我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專(zhuān)管員都拿他們無(wú)語(yǔ)了,國(guó)家稅務(wù)總局2020年1號(hào)文件第四條就寫(xiě)有發(fā)票丟失用銷(xiāo)售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專(zhuān)用章做賬就行,我就在我想,他們國(guó)有企業(yè)不適用國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
老師好!初創(chuàng)公司,賬務(wù)在代理記賬那。公司也沒(méi)有建立內(nèi)賬。但是肯定有要不來(lái)發(fā)票的費(fèi)用發(fā)生。我是公司唯一剛?cè)肼毜臅?huì)計(jì)。經(jīng)驗(yàn)不足。請(qǐng)問(wèn)怎樣建立內(nèi)賬和外賬。內(nèi)賬和外賬收付款是分開(kāi)的嗎?就是說(shuō)拿不到合規(guī)發(fā)票費(fèi)用做在內(nèi)賬里用一個(gè)銀行賬戶(hù),有合規(guī)發(fā)票的做在外賬里用一個(gè)銀行賬戶(hù)。是這樣子嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增了按照清繳時(shí)的規(guī)定繳稅了,今年六月份票這手續(xù)費(fèi)發(fā)票銀行又給開(kāi)來(lái)了,我怎么入賬啊,這手續(xù)費(fèi)匯算清繳時(shí)只是在表格里做相應(yīng)填寫(xiě),未在賬上做處理,按照去年來(lái)說(shuō)這已經(jīng)處理完畢了吧,請(qǐng)老師給個(gè)詳細(xì)的分錄說(shuō)明一下,
答案C這句話(huà)怎么理解?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開(kāi)票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶(hù)對(duì)賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶(hù)互相轉(zhuǎn)錢(qián)怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒(méi)搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢(qián)是微信轉(zhuǎn)到秘書(shū)處的,然后讓秘書(shū)處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開(kāi)給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo)還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)總包給分包工程做,要求分包開(kāi)票給總包,但工資要扣出來(lái),工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
如果在會(huì)計(jì)做賬上所得稅前也扣除了,只要稅務(wù)不查就沒(méi)事吧?
您好,是的,您的理解非常正確。
我目前工作的這個(gè)企業(yè)是虧損狀態(tài),管理費(fèi)用金額大,沒(méi)票的業(yè)務(wù)多,年底不要交所得稅,這個(gè)管理費(fèi)用稅務(wù)查起來(lái)也沒(méi)有關(guān)系吧。
您好,若應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),不需要繳納企業(yè)所得稅。查賬若無(wú)票支出,需要納稅調(diào)增,可能會(huì)納稅
企業(yè)沒(méi)有盈利虧嚴(yán)重還會(huì)再調(diào)增?
您好,是的,無(wú)票支出納稅調(diào)增,與利潤(rùn)無(wú)關(guān)