你好不可以的。 必須要去改上季度申報表的。 這個是不能直接補哈
老師,我們這個季度交了企業(yè)所得稅,但我忘記計提了,可以10月份補提嗎?
老師我企業(yè)所得稅上個季度忘記填了10萬,這個月可以補進去嗎?
上季度忘記計提企業(yè)所得稅了,這個月補計提并繳納所得稅,怎么寫分錄
老師,企業(yè)所得稅的2021年10月-12月份的季報,營業(yè)成本(本年累計)那一欄,忘記將7月份所繳納的企業(yè)所得稅2千多元計算進去了,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報,還能補上這個2千多的數(shù)額進去嗎?謝謝老師。, 另,2021年的財務報表也要申報,這個遺漏的所得稅也是可以補上填入嗎?謝謝。
企業(yè)所得稅這個季度繳稅了,但是忘記計提了,下個季度可以補計提嗎
老師好,老板開個KTV,是成立小規(guī)模,還是個體戶,那個稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費用打給的保險公司,保險公司應該開什么類型的發(fā)票的,因為體檢中心給保險公司發(fā)票了,保險公司應該給我們開的啥明細的發(fā)票呢
財管高低點法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經營業(yè)務如下: (1)隨著免簽范圍的擴大,文旅市場火爆,企業(yè)當月取得旅游費收入共計680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費63.6萬元,向境內其他單位支付旅游交通費60萬元,住宿費24萬元,門票費21萬元,簽證費1.8萬元。支付本單位導游餐飲住宿費共計2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關費用后的余額為計稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計算銷項稅額差額后不應該是5%,為啥是6%?
我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應發(fā)票提供給政府相應取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目。聯(lián)合社和合作社應如何做賬
付房租給房東,房東不開票,我們可以從公戶給嗎,有收據的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務的,成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊時受益人人填誰啊
計提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會上失業(yè)率很高嗎?