您好!申報表生產(chǎn)經(jīng)營顯示所屬期1月1日到12月31日是系統(tǒng)自動代出的,你根據(jù)1-12月的合計數(shù)填就好了。
個體工商戶個人所得生產(chǎn)經(jīng)營所得自2020年5月1日至2020年12月31日是不是暫緩2021年首個申報期繳納
老師,個體工商戶,申報12月份個稅,為什么申報表生產(chǎn)經(jīng)營顯示所屬期1月1日到12月31日的,?
老師好,這個自然人扣繳端里的生產(chǎn)經(jīng)營所得 有點奇怪,之前預繳申報納稅1-3季度沒有問題,現(xiàn)在第四季度 稅款所屬期 不能選10-12月,系統(tǒng)提示 稅款所屬期應該從1月1日—12月31日,這是什么情況?
企業(yè)所得稅年度納稅申報表中的稅款所屬期間,可能填報()。 A.1月1日至12月31日 B.開業(yè)日期的當月1日至12月31日 C.開業(yè)之日6月15日至12月31日 D.開業(yè)日期的當月1日至停業(yè)之日的當月月末 E.1月1日至停業(yè)之日 參考答案:ACE:“稅款所屬期間”:一般填報公歷某年1月1日至12月31日納稅人年度中間開業(yè)的,應填報實際開始經(jīng)營之日至同年12月31日納稅人年度中間發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)、停業(yè)等情況,應填報公歷當年1月1日至實際停業(yè)或法院裁定并宣告破產(chǎn)之日。 老師為何選C不是B。新開業(yè)不應該是開業(yè)日期到12.31,怎么是開業(yè)之日6月15日起?
現(xiàn)在申報個人經(jīng)營所得稅,稅款所屬期為什么自動顯示8月到12月份啊
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務賬上顯示還是貸方應付職工薪酬,但是電子稅務局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務內有會務報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內部員工,如果稅務問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設計業(yè)務的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產(chǎn)負債率做下調整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務局給公司退稅的情況么?為什么會退稅???
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
那為什么系統(tǒng)顯示10月份到12月份所屬期的?
麻煩你截個圖給我看看