同學(xué),你好,不屬于。在利潤(rùn)表中它在營(yíng)業(yè)成本之前。主要核算企業(yè)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的各類稅費(fèi)。
請(qǐng)問其他業(yè)務(wù)成本稅金及附加屬于費(fèi)用嗎?
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 主營(yíng)稅金及附加,稅金及附加是一個(gè)科目嗎?稅金及附加是一級(jí)科目?有下屬科目嗎
稅金及附加屬于營(yíng)業(yè)成本嗎?
營(yíng)業(yè)稅金及附加屬于企業(yè)所得稅稅前扣除項(xiàng)目嗎
老師,增值稅屬于營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購(gòu)的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購(gòu)的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對(duì)方會(huì)計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會(huì)不會(huì)自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
老師麻煩一下,每個(gè)月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請(qǐng)問老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
老師,我現(xiàn)在正在申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,企業(yè)所得稅,請(qǐng)問企業(yè)所得稅上的第一欄數(shù)字減去第二欄的數(shù)字等于資產(chǎn)負(fù)債表上的第一欄和第二欄嗎
這兩張表上第一欄等于第一欄,第二聯(lián)等于第二聯(lián)嗎
企業(yè)所得稅表格:營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本,不等于利潤(rùn)總額,這樣理解和填對(duì)嗎
《企業(yè)所得稅月(季)納稅申報(bào)表(A類)填報(bào)說明》規(guī)定,"營(yíng)業(yè)收入"是按照利潤(rùn)表中的"主營(yíng)業(yè)務(wù)收入"+"其他業(yè)務(wù)收入"分析填報(bào);"營(yíng)業(yè)成本"是按照"利潤(rùn)表"中的"主營(yíng)業(yè)務(wù)成本"+"其他業(yè)務(wù)成本"分析填報(bào);利潤(rùn)總額是按照"利潤(rùn)表"中的"利潤(rùn)總額"-不征稅收入-免稅收入-以前年度待彌補(bǔ)虧損額分析填報(bào).
老師,我要是看的懂就不請(qǐng)教了,能否告訴直接告訴我這樣填表對(duì)嗎
利潤(rùn)總額計(jì)算過程如下
企業(yè)所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本就是照 抄利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本
好,那我填對(duì)了!就是企業(yè)所得稅上兩個(gè)數(shù)字相減,不等于利潤(rùn)總額,擔(dān)心不對(duì)
是的,同學(xué),你理解是對(duì)的