您好 并入工資薪金一起申報個人所得稅

老師您好!公司為員工支付的工傷醫(yī)藥費應(yīng)該怎么做賬?計入職工福利費嗎? 借:管理費用——職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
有兩筆計入應(yīng)付職工薪酬的費用,發(fā)粽子福利費和工會經(jīng)費,該怎么交稅?
計提:借方管理費用 貸款應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 發(fā)票入帳: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 和應(yīng)交稅費進項 貸:現(xiàn)金 ,進項需轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
職工福利費,職工教育經(jīng)費和工會經(jīng)費,是實際發(fā)生:借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費等 貸:銀行存款,月末再計提:借:管理費用—職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費等嗎
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
不會填,只會填每個人的工資金額申報個稅,這兩個費用不是發(fā)生在那個員工身上,那怎么填?
那您粽子 工會經(jīng)費發(fā)給誰的
工會經(jīng)費誰也沒發(fā),做分錄借管理費用-工會經(jīng)費,貸應(yīng)付職工薪酬_工會經(jīng)費,銀行交納時作分錄借應(yīng)付職工薪酬一工會經(jīng)費,貸銀行存款,這個計入應(yīng)付職工薪酬要交稅嗎?
這個計入應(yīng)付職工薪酬不要交稅
那個發(fā)的粽子如果作成管理費用就不用交稅了
如果是放到食堂大家一起吃的 不需要繳納 如果是單獨的每個人一盒之類的 應(yīng)交稅
發(fā)票上寫的盒,怎么做才合理不交稅
請問單位有食堂么
那這個粽子計入管理費用-福利費合理嗎?
請問單位有食堂么 如果有 就可以當做放在食堂 大家一起吃了 計入福利費 不需要申報
盒裝的也行嗎?
盒裝的可以拆開的啊
有食堂員工12人,粽子39盒合理嗎?
這個不合理 太多了哈
送客戶不用交稅吧
送客戶正規(guī)的也是用交稅的
送客戶和發(fā)給員工那種方式交稅交得多,3100元稅率為多少?
送客戶按照20%交的 給員工交的少?