同學(xué)你好,因稅務(wù)局比對(duì)你公司數(shù)據(jù)去年和今年起伏較大,需要寫個(gè)自查解釋說明,上面的這四個(gè)指標(biāo)都起伏很大的;解釋下原因就好;
稅務(wù)局讓寫個(gè)材料說明,說是上年期末數(shù)和本年期末數(shù)對(duì)比,從營業(yè)成本,利潤總額,資產(chǎn)總額,營業(yè)收入五個(gè)方面,看了一下,不知道什么意思,請(qǐng)幫我看看
稅局說我金4數(shù)據(jù)比對(duì)有誤,但我不知道哪里出的問題。營業(yè)成本6246297.09 管理費(fèi)用73070.74 財(cái)務(wù)費(fèi)用972.85 成本費(fèi)用合計(jì)6320341 個(gè)稅申報(bào)累計(jì)收入30300 價(jià)稅合計(jì)-接收發(fā)票-56759.4 差異額(成本費(fèi)用大于工資發(fā)票和折舊)6346800 稅局給我得數(shù)據(jù)只有這幾個(gè), 我們今年銷售不含稅6915297.82 增值稅額338001.27(價(jià)稅合計(jì)7253299.09) 利潤總額553727.36 我不明白哪里出了問題,看不出來,求老師們幫忙
(找張雪峰老師的)建筑公司,稅務(wù)出如圖風(fēng)險(xiǎn)了,第一原因:1月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候因?yàn)榈秸髌跀?shù)據(jù)還沒整理出來,就先申報(bào)虧損,后面按24年開票收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)利潤,繳納所得稅的;第二就是因?yàn)楣こ淌┕た颇繉?dǎo)致資產(chǎn)總額超5000萬,我在應(yīng)付和應(yīng)收兩個(gè)科目上做了調(diào)整?,F(xiàn)在稅務(wù)要讓寫情況說明,但如果按實(shí)際情況寫的話,稅務(wù)好像不接受,你忙完幫忙看一下這要怎么處理比較安全啊
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請(qǐng)問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請(qǐng)問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請(qǐng)問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
股東退股,原來注冊(cè)資本100萬,這個(gè)股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報(bào)關(guān)出口,批量出口報(bào)關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺(tái)銷售出去時(shí)間不一致,銷售價(jià)格也可能不一致,那請(qǐng)問后期申請(qǐng)免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請(qǐng)免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個(gè)例子
我就是看不懂這些指標(biāo),能具體數(shù)給我說下嗎?比如營業(yè)成本今年比去年增加了多少,利潤總額減少多少,謝謝哈
還有這個(gè)
同學(xué)你好,因數(shù)據(jù)看不太清楚,建議這樣寫自查報(bào)告,用今年的數(shù)據(jù)減去年的數(shù)據(jù),差值是增加了還是減少了,是什么原因增加了,導(dǎo)致訂單增加或是減少的原因;(就從稅局給的收入、成本、利潤、資產(chǎn)出發(fā));把業(yè)務(wù)的實(shí)際情況詳細(xì)地說下就好;
我不是會(huì)計(jì),還在學(xué),只報(bào)稅,報(bào)表啥的還不會(huì)看,不知道這個(gè)差值是用哪個(gè)減哪個(gè),比如最后那張里面,利潤總額當(dāng)季20318.64,上年同期數(shù)-1455.24,這表示什么?
同學(xué)你好 ,當(dāng)季就是現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間的數(shù)據(jù)有20318.64,去年這個(gè)時(shí)間是-1455.24,這個(gè)要是我看到,也會(huì)過問的,去年是負(fù)數(shù),今年利潤這么好 ,是需要解釋下的;
這個(gè)數(shù)和報(bào)稅時(shí)報(bào)的利潤表有關(guān)系嗎?我進(jìn)電子稅務(wù)局看了下,去年的年報(bào)我剛學(xué)報(bào)稅,忘了填利潤表,只填了資產(chǎn)負(fù)債表就申報(bào)了。這個(gè)有影響嗎
今年報(bào)稅里的金額和他這個(gè)也不一樣啊,所以看不懂
同學(xué)你好,這個(gè)數(shù)據(jù)來原是報(bào)稅的數(shù)據(jù),在以往申報(bào)期是可以查詢到的,
這是今年報(bào)的表。利潤總額不是這個(gè)嗎?不一樣啊
同學(xué)你好,看下稅務(wù)局的申報(bào)期間,是那個(gè)期間的,是季度的還是年度 的數(shù)據(jù)
我進(jìn)電子稅務(wù)局看了,三月份申報(bào)19年的年報(bào)的時(shí)候利潤表沒有填,全部是零,是不是因?yàn)檫@個(gè)原因影響的?
同學(xué)你好,數(shù)據(jù)看不太清楚,這樣,先把先把今年的收入、成本、利潤以及資產(chǎn)的都和去年的數(shù)據(jù)分別是多少,一一都寫下來,再解釋下差距明顯的原因, 同學(xué)你,收入、成本、利潤、資產(chǎn)這些數(shù)據(jù)都能找到嗎