之前你沒有做的,可以補,做到21年
老師,我有個問題想請教一下,就是如果供應商的賬單是在12月是12月份的賬單,然后拿過來,這個月轉單就是這個月一月份轉單的話,那賬的話是要錄到2020年還是要錄到2021年。
老師我想問一下,如果客戶給我們開的咨詢費發(fā)票是2020年7月的話,合同簽訂是2020年12月付款,但是總部給撥款是2021年7月?lián)芸?,?021年7月提交付款申請單,2021年8月單子到財務請問怎么入賬
老師您好,請教下公司只有一個銀行對賬單,其他材料沒有的話,如何通過對賬單做賬 他那個銀行對賬單的數據都是18年之前的就是他是從21年十月份到17年12月份,那就只有一八年是有數據的那一九年更一九年跟二零年沒數據要怎么搞。 按稅局要求來辦事,但是實際操作的話,他們稅局那邊他不會告訴你怎么做的
老師好,我現(xiàn)在是小規(guī)模,想要申請下個月成為一般納稅人。 我想請教下您,就是說,下個月是十月份,對不對?下個月是11月份11月份我開票跟公司跟那個客戶是13個點的增值稅,然后但是我也會同時收到。那個我的供應商開票13個點的稅給我,就是在同一個月發(fā)生的事,就是那一個月是可以抵扣的,如果是隔了一個月,如果11月份開的,然后12月份,那他就不能抵扣了,是這樣的嗎。
老師你好,我想問一下,嗯,就是說比如說我們有一個新成立的企業(yè),假如說是9月份做的稅務,登記今年9月份,嗯,如果我們不做人員工資,嗯等假如說我們今年年底12月份有業(yè)務了,然后假如說同一個人,我在同一個月12月份可以把這個人9月份10月份11月份12月的工資都寫到12月份嗎?這樣的話,嗯涉及到交個稅嗎?如果說每個月的工資給他寫的不超過5000的話
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務、發(fā)生跨境應稅行為不適用加計抵減政策,其對應的進項稅額不得計提加計抵減額,那對應的進項稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應付模塊做了一筆應付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調整把應付平掉,怎么做調整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米售賣出去,,,我進谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產開票,可以不分明細嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數量7,總金額80萬??梢詥幔?/p>
建筑施工活動板房租賃開幾個點稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到?請問會計分錄這樣寫:借:應收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務收入150000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項)19500
老師如何區(qū)分在計算預付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經濟增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿易公司出售貨物,是不是按增值部分的負稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
就是要結轉到21年的1月份咯!因為材料商是壓一個月付一個月的,所以是要按實際的時間來結轉對嗎?也就是轉在1月份!就是得算今年的了?
好,你在一月份做賬,如果是你在12月份兒銷售出去的,還是屬于12月份的成本。