你好!企業(yè)是可以按項(xiàng)目選擇是否差額征稅的,
物業(yè)管理服務(wù)的納稅人可以向服務(wù)接收方全額開具增值稅專用發(fā)票,服務(wù)接收方為個(gè)人的,也可以全額開具專票嗎?
物業(yè)服務(wù)公司,可以向服務(wù)接收方全額開增值稅專用發(fā)票,什么意思。物業(yè)公司不是應(yīng)該扣除人員工資費(fèi)再差額征收開票的嗎
我公司是一般納稅人,收到勞務(wù)公司開具的人力資源派遣服務(wù)費(fèi)用差額征稅專用發(fā)票,請問,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?賬務(wù)處理可以進(jìn)成本嗎?
老師,請問公司是人力資源公司,每個(gè)月會有勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)收入,開具發(fā)票方式是勞務(wù)費(fèi)差額開具,服務(wù)費(fèi)開具增值稅專用發(fā)票,這樣的話我公司購買的辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
我公司為人力資源公司,開票有的開差額征收有的開專票?,F(xiàn)我公司有一個(gè)業(yè)務(wù),我們將這個(gè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包出去了,這個(gè)業(yè)務(wù)我們來給甲方的是6%的專票,開票項(xiàng)目為人力資源*勞務(wù)服務(wù)費(fèi),轉(zhuǎn)包的乙方來給我們得票也是6%的專票,開票項(xiàng)目是現(xiàn)代服務(wù),*勞務(wù)服務(wù)費(fèi),那這張票我們可以全額抵扣嗎?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶如果核定的是 8萬 /月,季度開了35萬。經(jīng)營所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬,應(yīng)該是其他應(yīng)付款、用在租地80萬,其他的100多萬都是用在管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上借方這200多萬應(yīng)該體現(xiàn)在哪個(gè)科目里面?資產(chǎn)的總額相當(dāng)于就沒有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級明細(xì)是借:銷售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊嗎?有沒有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來,應(yīng)該怎么做帳呢?
老師 我們公司是采購裝修材料 然后再賣出去 賺差價(jià) 這樣可以申請高新企業(yè)嗎
老師,你好,如果稅務(wù)局核定差額征收率,稅率一定是5%嗎?
你好!不一定看企業(yè)實(shí)際情況,實(shí)物中一般是5%