你好,同學(xué):1.年折舊額公式計(jì)算=(5000000×(1-2%)/20=245000 2.年折舊率計(jì)算:首先年折舊率=(1-2%)/20*100%=49%,然后年折舊額=49%*5000000=245000 是一樣的,您再計(jì)算一下。

老師您好,我有一個公式?jīng)]明白,想請教您。 年折舊額=(原價(jià)-預(yù)計(jì)凈殘值)÷預(yù)計(jì)使用年限 年折舊率=年折舊額÷原價(jià) 根據(jù)這個公式是怎么換算出來 (1-預(yù)計(jì)凈殘值率)÷預(yù)計(jì)使用年限 這個公式的呢?
請問這個用年折舊額公式算出來的月折舊額怎么和年折舊率算出來的不一樣呢?
請問老師,雙倍余額法下,第一年的年折舊率,年折舊額,月折舊率,月折舊額,以及第一年內(nèi)12個月的折舊額是這樣計(jì)算的嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


但是月折舊額和答案不一樣呢
你好,同學(xué):因?yàn)槔蠋熤v的上面是有小數(shù)點(diǎn)的,咱們算的年折舊率應(yīng)該是4.9%,不好意思,看錯小數(shù)點(diǎn)了,然后年折舊額是245000,用245000除以12,計(jì)算出來月折舊額是 20416.67,和老師的是有誤差,這個不影響的,計(jì)算的過程都是一樣的,只是一個先除12,一個最后除12。