您好,現(xiàn)代服務(wù)的稅率是6%

老師我開專票 對方給我們服務(wù)費,開到現(xiàn)代服務(wù)里面嗎 稅率是多少呢
老師,我們付咨詢服務(wù)費,對方開發(fā)票,上面寫的是,現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費,這可以嗎
老師,我們付咨詢服務(wù)費,對方開發(fā)票,上面寫的是,現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費,這可以嗎
老師,我是農(nóng)民合作社,我單位要給一個企業(yè)耕地,提供農(nóng)機服務(wù),我給對方開現(xiàn)代服務(wù)農(nóng)機服務(wù)發(fā)票,增值稅稅率是多少呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開竹子收購提成發(fā)票,開成其他現(xiàn)代服務(wù),這樣開對嗎?如果開成現(xiàn)代服務(wù)稅率我們要選擇多少?
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時候買了9張車10萬元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對嗎
您好 工資是當(dāng)月計提當(dāng)月的嗎? 那比如12月的工資12月計提了然后1月發(fā)放 2月申報嗎? 這樣每年賬面不是和個稅申報系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請問老師,我們公司之前的會計為了避個人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費,還有一部分業(yè)績提成,授課費有個體戶,有個人,并且授課費已經(jīng)開票了,個人的開的有勞務(wù)費,有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費,個體戶開的技術(shù)服務(wù)費,除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請老師給個思路
老師 這個不是該減號嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個合同是開三個外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請要今年還是明年,申請發(fā)票要幾天,開電子發(fā)票
實際工作中需要做待認證進項稅嗎?
我們做貨物的 對方給我們返利 她現(xiàn)在叫我們給他開發(fā)票合理嗎
對方給我們返利三萬 叫我們開服務(wù)費,我們只有13%的進項 沒有6%的服務(wù)費 可以開不給對方
你們賣貨物給對方,然后對方要給你們返利?
是對方賣貨給我們 然后給我們返利的錢 然后對方叫我們開返利的發(fā)票給他們
這個他做成其他應(yīng)付款能行不 干嘛非要我們開票呢
您好,返利不是開服務(wù)費發(fā)票處理的,是開紅字發(fā)票的,就是對方開貨物的紅字發(fā)票給你們,然后你們負數(shù)部分做進項轉(zhuǎn)出
老師,我們紅字發(fā)票進項轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢
對方給我們開出來紅字發(fā)票 她那邊怎么做分錄呢
您好, 借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款 (負數(shù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
對方?jīng)_銷收入和銷項稅額
對方?jīng)_銷售收入 和銷項稅額分錄怎么做呢老師
借:應(yīng)收帳款 (負數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (負數(shù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(負數(shù))