同學(xué)你好,將全部的進(jìn)項按一般計稅的收入與簡易計稅的收入分配計算可以抵扣的進(jìn)項;

我們是一般納稅和簡易計稅都有的企業(yè),收到進(jìn)項專票要怎么處理
有一般計稅和簡易計稅的企業(yè)取得進(jìn)項發(fā)票不能抵扣部分怎么處理
建筑企業(yè)的一般納稅人,有一般計稅和簡易計征,簡易計征開的3個點的專票,是不是不能用進(jìn)項去抵扣簡易計征那部分銷項稅額?。?/p>
老師您好,建筑企業(yè)一般納稅人,簡易計稅項目(勞務(wù)分包),收到了專票,賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎樣處理?
我們開了一般計稅和簡易計算專票,但是收到對方簡易計稅專票,開出和開進(jìn)的簡易計算項目是同一個項目,即使是開了一般計稅的發(fā)票,也不能抵扣?
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項發(fā)票,還沒申報稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補(bǔ)提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價里
分配后不能進(jìn)行抵扣的專票怎么做賬務(wù)處理
同學(xué)你好,先全部計入進(jìn)項,再將不能抵扣的部分做進(jìn)項轉(zhuǎn)出;
認(rèn)證的時候只認(rèn)證應(yīng)該可以抵扣的部分,對嗎?
同學(xué)你好,認(rèn)證的時候只認(rèn)證應(yīng)該可以抵扣的部分,對嗎?——認(rèn)證是全部認(rèn)證;然后再不能抵扣的部分做進(jìn)項轉(zhuǎn)出;
我只認(rèn)證了應(yīng)該認(rèn)證,而且已經(jīng)申報扣款了
同學(xué)你好,我只認(rèn)證了應(yīng)該認(rèn)證,而且已經(jīng)申報扣款了——可以的;不抵扣的發(fā)票在申報時選擇不抵扣勾選項;
那現(xiàn)在就只用在網(wǎng)上操作勾選不抵扣就可以了嗎
同學(xué)你好,那現(xiàn)在就只用在網(wǎng)上操作勾選不抵扣就可以了嗎——是的;
我剛進(jìn)系統(tǒng)去勾選不抵扣,因為我12月份的已申報扣款現(xiàn)在如果勾選不抵扣就顯示所屬期為2021年1月,那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就不能做到12月了嗎
同學(xué)你好,您12月已經(jīng)申報扣款,所以再選擇就是今年1月的稅了,進(jìn)項轉(zhuǎn)出做到1月份
這個要影響利潤的嘛,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出要結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用
同學(xué)你好,如果進(jìn)項轉(zhuǎn)出要轉(zhuǎn)入費(fèi)用,是影響利潤的;
那1月處理有影響嗎?這個影響可以在匯算清繳時怎么做
同學(xué)你好,這個不用做匯算處理的,正常轉(zhuǎn)出做費(fèi)用就可以;
哦,好的,謝謝
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快