同學(xué)你好,將全部的進(jìn)項(xiàng)按一般計(jì)稅的收入與簡(jiǎn)易計(jì)稅的收入分配計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng);
我們是一般納稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅都有的企業(yè),收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票要怎么處理
有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅的企業(yè)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣部分怎么處理
建筑企業(yè)的一般納稅人,有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)征,簡(jiǎn)易計(jì)征開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,是不是不能用進(jìn)項(xiàng)去抵扣簡(jiǎn)易計(jì)征那部分銷(xiāo)項(xiàng)稅額???
老師您好,建筑企業(yè)一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目(勞務(wù)分包),收到了專(zhuān)票,賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎樣處理?
我們開(kāi)了一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)算專(zhuān)票,但是收到對(duì)方簡(jiǎn)易計(jì)稅專(zhuān)票,開(kāi)出和開(kāi)進(jìn)的簡(jiǎn)易計(jì)算項(xiàng)目是同一個(gè)項(xiàng)目,即使是開(kāi)了一般計(jì)稅的發(fā)票,也不能抵扣?
老師你好!老板把車(chē)子賣(mài)給企業(yè),需要開(kāi)二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價(jià)格是100個(gè),賣(mài)給企業(yè)為90個(gè),需要交什么稅費(fèi)
老師,我們是賣(mài)布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類(lèi)別。請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售呆滯報(bào)廢物料的賬務(wù)處理,謝謝!
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷(xiāo)是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個(gè)教育公司承接,我司付對(duì)方4495元,這個(gè)4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷(xiāo)售貨物給經(jīng)銷(xiāo)商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷(xiāo)商如果說(shuō)符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬(wàn)一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺(tái)空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺(tái)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵嗎?
老師好,我司為國(guó)有企業(yè),預(yù)防了對(duì)方單位一部分款項(xiàng),現(xiàn)財(cái)務(wù)需要發(fā)送對(duì)賬單,請(qǐng)問(wèn)對(duì)賬單有沒(méi)有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒(méi)有格式?
老師,貿(mào)易公司沒(méi)有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
分配后不能進(jìn)行抵扣的專(zhuān)票怎么做賬務(wù)處理
同學(xué)你好,先全部計(jì)入進(jìn)項(xiàng),再將不能抵扣的部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
認(rèn)證的時(shí)候只認(rèn)證應(yīng)該可以抵扣的部分,對(duì)嗎?
同學(xué)你好,認(rèn)證的時(shí)候只認(rèn)證應(yīng)該可以抵扣的部分,對(duì)嗎?——認(rèn)證是全部認(rèn)證;然后再不能抵扣的部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
我只認(rèn)證了應(yīng)該認(rèn)證,而且已經(jīng)申報(bào)扣款了
同學(xué)你好,我只認(rèn)證了應(yīng)該認(rèn)證,而且已經(jīng)申報(bào)扣款了——可以的;不抵扣的發(fā)票在申報(bào)時(shí)選擇不抵扣勾選項(xiàng);
那現(xiàn)在就只用在網(wǎng)上操作勾選不抵扣就可以了嗎
同學(xué)你好,那現(xiàn)在就只用在網(wǎng)上操作勾選不抵扣就可以了嗎——是的;
我剛進(jìn)系統(tǒng)去勾選不抵扣,因?yàn)槲?2月份的已申報(bào)扣款現(xiàn)在如果勾選不抵扣就顯示所屬期為2021年1月,那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就不能做到12月了嗎
同學(xué)你好,您12月已經(jīng)申報(bào)扣款,所以再選擇就是今年1月的稅了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做到1月份
這個(gè)要影響利潤(rùn)的嘛,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用
同學(xué)你好,如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要轉(zhuǎn)入費(fèi)用,是影響利潤(rùn)的;
那1月處理有影響嗎?這個(gè)影響可以在匯算清繳時(shí)怎么做
同學(xué)你好,這個(gè)不用做匯算處理的,正常轉(zhuǎn)出做費(fèi)用就可以;
哦,好的,謝謝
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快