你好,可以這樣處理的?

老師,有個問題請教一下,預付了貨款但是賬是等發(fā)票回來商品已經入庫再做得,那我是做預付賬款,還是簡略的做成借庫存商品,貸銀行存款?
老師你好,請問一下,貨款已付,發(fā)票未回,我可以計入預付賬款,等發(fā)票回來了再沖預付嗎?
請問,5月付款10萬材料,材料公司已開票出來,5月做賬可以先按預付賬款入賬,等后面材料用了,再拿發(fā)票沖預付賬款可以嗎
老師,我們公司有打貨款,未收到發(fā)票的是不是記入預付賬款先,發(fā)票回來再沖減預付賬款。另外比如費用報銷的發(fā)票沒回來,我又要怎么做會計分錄?我是做內賬
麻煩問一下采購原材料未付款,發(fā)票沒來,可以這樣掛賬嗎?發(fā)票來了沖預付賬款,付款沖應付賬款。
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
老師,這個預付款能掛多久啊,發(fā)票一直未回,就能一直掛著嗎
你好,預付款能掛多久,是沒有統(tǒng)一規(guī)定的?
老師,請問進項和銷項發(fā)票的商品名稱必須保持一致嗎?如果進項是×××,銷項是60mm×××,這樣開可以嗎
你好,如果是貿易企業(yè),應當做到購銷一致的 如果是貿易企業(yè),不可以的?
好的老師我明白了。老師,那單位那里,進項是個,銷項是千克,可以這樣開嗎?
你好,不可以,進項與銷項單位不一致
老師,那對方要求我們按照千克來開,有沒有辦法開千克啊
對方是出口的
你好,如果你單位是貿易企業(yè),應當按購進時候的計量單位開具銷售貨物的計量單位才是的
老師,那對方必須要開千克才行,我們該怎么處理啊
你好,你可以與對方溝通,說明你單位的情況不能開具千克 不是對方要求開具什么單位,就按什么計量單位開具的?
老師,你說的貿易企業(yè),是內銷還是外銷???
你好,就是沒有生產直接對外銷售(包括內銷,也包括外銷)
老師,那如果對方需要的發(fā)票必須和海關系統(tǒng)匹配,他們的單位是千克,要求我們必須按照千克來開,我們可以開千克嗎?
你好,不可以,沒有做到購銷計量單位一致
老師,但是如果不按照千克來開,那他們收到的發(fā)票不是千克,也會被要求退回,那這種情況該怎么處理啊
你好,為什么你們購進的是個,而對方卻要求按千克開具發(fā)票呢?
他們出口是按照千克出的
你好,他們是他們的事情,你們按你們銷售計量單位開具發(fā)票就是了